您好! 可以先做进“应交税费—应交增值税—待认证进项税额”,待认证时,再转入“应交税费—应交增值税—进项税额”
请问老师,拿到了对方开来的增值税专用发票,做了分录后就要进行抵扣是吗?江苏省的平台一直进不去,不知道是为什么。怎样进行抵扣
请问一下,收到专票时分录做的是 借:管理费用-邮电费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 后来在发票平台抵扣了但是没有做分录,该怎么做分录,上面那个分录做的是不是有问题?
问题一、图1为在12月份没有用来抵扣的发票,先拿来做成本(因为2022年进项票够抵扣剩余的进票),但是税款那科目是不是做错了,当时应该放在“应交税费—待认证进项税额”;在今年1月份拿用来勾选抵扣后,不知道怎么做账了,可以不做此进项凭证吗
老师好,请问需要抵扣增值税进口专用缴款书的税额,需要怎么操作抵扣呢,我公司是进口中药材做批发的,缴纳了200万的进口增值税,一直没有抵扣,不知道怎么操作抵扣,想咨询下相关老师。
请问老师,单位收到专票,不合规,但是进项税已经抵扣了。请问我们让对方重新开票。问题1、收到的不合格专票已经抵扣了,就不用邮寄给销售方了吧)?问题2:原来用不合规票做的抵扣,进项税什么时候转出,是收到新票后吗?问题3:元分录不用冲回吧?只需要做个进项转出就可以吧?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?