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一般纳税人企业,收到电费增值税专用发票,发票金额开多了,账上预付款没有这么多可以冲,并且以后发票多开的金额不会再付了,得怎么办,税务和账务都怎么处理

2021-02-04 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-04 18:10

您好。收到发票为12,进项为1,分录为 借:主营业务成本9 应交税费—增值税—进项1 贷:预收账款10

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快账用户2663 追问 2021-02-04 18:15

电费以后都不用我们交了,这次开发票开多了,刚开始交电费时候因为没有发票所以记到预付账款了,假如预付账款是10,下个月收到专票是15,电费计入管理费用,我怎么记账,还有怎么处理税务上的问题

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齐红老师 解答 2021-02-04 18:16

您好。 借:主营业务成本—电费9 应交税费—增值税1 贷:预付账款10

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快账用户2663 追问 2021-02-04 18:19

不对吧老师

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快账用户2663 追问 2021-02-04 18:20

进项税抵扣怎么抵扣,票开多了,我勾选不就多了

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齐红老师 解答 2021-02-04 19:08

勾选按照正常的去勾选

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您好。收到发票为12,进项为1,分录为 借:主营业务成本9 应交税费—增值税—进项1 贷:预收账款10
2021-02-04
您好 一张发票进项税额可以选择抵扣多少 在勾选认证的时候选择有效税额抵扣 按照自己单位实际抵扣的金额入账就好了
2021-07-02
你好,做原来分录的负数分录就可以了。
2021-12-31
您好,做营业外收入
2024-04-02
同学你好,这样增值税不会多付,因为代开的人要交增值税,附加税和个人所得税的,交的税记入发票价款记入的科目即可。
2021-04-08
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