按照合同约定开票。
12月1日,我公司签定了一份合同,价值100万。12月3日对方支付预付款30万,12月20日支付60万,我公司于12月25日开具发票100万,另外十万是质保金,一年以后付清,怎么做分录
老师好,我想问下 签了一份100万的合同 规定是付完全款后开票。 那先预付30% 要开票吗 还是几个月100万付完在开票
老师,比如我们合同签了100万,A项目在山西,B项目在河北,金额100万签在同一个合同里面,我要怎么去预缴增值税呢?还有就是合同款,能不能全部都预缴完税款,后面再按进度开票呢?
老师,您好,我公司收到订单,100个产品,单价11万,含税金额为1100万,合同签订支付方式为:合同签订付30%,送货之前付30%,货到付30%,余款货到一个月后付10%。现在收到第一笔款330万,客户需要我们开票330万,发票怎么开?
老师,请问业主按合同规定进场预付30%的款项30万给我们,但是需要我们提前把全部的发票100万开过去发票开过去,我们怎么做账呢?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
那预付的30% 要申报收入吗?
采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或书面合同约定的收款日期的当天。
你可以根据上述增值税纳税义务发生时间判断一下。
我想知道,货款我已经预收一部分了,但是发票还没开,当月是否需要申报这部分的未开票收入 还是等后期发票全额开出后在申报收入, 这样好像不符合权责发生制了。
如果纳税义务发生了,就要申报这部分未开票收入。
我理解是只要收钱了 就应该申报这部分的收入。等后期开票了 在冲销这部分收入
你好,可以这样操作
老师 比如1月预收30万 我申报未开票收入了 2月我需要冲销这30万未开票收入吗 还是等真正开票的时候我在一次冲销。
实际开票的时候,再冲减未开票收入。