这个我说下之前学员反馈申报,这个简易计税3%未开发票填写负数,这个按正确税率申报9%未开发票下面

老师你好,2020年6月前公司是简易征收3%的税率,现在公司改为了一般计税。12月公司开的都是13%的票,而且冲红了6月之前开的3%的票。现在申报增值税该怎么申报???
税率9%的一般纳税人2月份有次把发票开成3%的了,而且过3月了,申报增值税时表显示3%的简易征收了。要怎么处理?
6月红冲了一张以前年度卖二手车的发票,之前是开票3%减按2%征收的,这个月申报时候发现这张发票在申报表简易征收那里显示负数,还显示要退增值税和附加税哦?是不是有什么问题啊?
我公司是增值税一般纳税人13%的税率,但是6月份开票的时候,有一个产品,把税率开成了3%,这个月把增值税怎么报呢? 发票采集的时候 1、我把税率全部当成是13%,有提示我,税额不等于销售额*税率,如图片1 2、分开采集,录入3%。提示计税方式只能是简易征收,免税或免抵退税。如图片2
一般纳税人2月开票127200,无进项发票,需缴纳增值税14633.63,如果3月份红冲了这张发票,2月份的增值税是不是照常缴纳?3月份怎么报税处理,
申报小规模增值税的时候显示本期采集发票小于本期实际的开票收入(核定收入),是应该返回检查还是继续申报,是什么原因造成的,发票都采集完了,是定期定额核定征收的
老师好,麻烦帮我看一下固定资产的处理流程对不对 1.购入固定资产: 借:固定资产10万 贷:银行存款10万 2.计提折旧 借:管理费用-折旧费3万 贷:累计折旧3万 3.卖出 借:固定资产清理7万 累计折旧3万 贷:固定值资产10万 借:银行存款2万 贷:营业外收入1.98万 应交税费-应交增值税0.02 借:营业外支出50200 贷:固定资产清理50200
老板想从公司每个月拿10万块钱当做抵抗风险 用什么名义转出比较安全
老师,小规模纳税人,开的普票,免增值税部分,季末要做到营业外收入吗?
外贸企业出口货物,结算方式是人民币结算。即,人民币报关出口,收汇是人民币。 问题如下:1、人民币结算对出口退税有没有什么影响和注意事项? 2,外贸企业出口退税用人民币结算的,电子税务局操作时,填写有什么不同或注意点?
老师,请问其他业务收入在企业所得税表中哪一行显示
老师,您好!隔壁的企业借用我们企业的电,给我们付的电费,冲减电费做账正确吗?
请问老审计查24年账然后有一笔分录错了,然后让我们整改那我现在是改在今年吗?那分录是需要红冲然后重新做对的吗
老师,一家个体户是做铝合金门窗加工的,这个月他开进来的材料票是玻璃,开出去的是铝合金门窗制作,我觉得不合理,问他,他说他们是包含玻璃一起的,请问这样合理不
小规模马纳税人,上月开1个点专票,不含税金额144326.73 税额1443.27 增值税纳税申报表怎么填
现在这个 3%的发票已经开了
申报表那里都显示简易征收了。如果现在开负数发票,那4月份申报3月份增值税时是怎样情况呢?
这个后续申报减掉这个发票剩下去申报就可以
减掉红字,后开蓝字9%去申报,
2月份开成3%的,这个月就是少交税了。3月份再开负数发票是不是要把之前少交的补交回来?不是再减去吧?
本来公司是使用9%的一般纳税人
这个是3月申报按9%交税,你未开发票9% 需要交税,就是你这个开3% 冲掉,
这个后续你开红字再开正确蓝字不需要交税,你2月交过了按正确税率