您好,符合条件收据就可以入账,国家税务总局《关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)对企业税前扣除凭证进行了规范,其中提到:企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项,可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证,一般500元左右。 其他的需要汇算清缴调整
企业有大量的白条费用,如果这时候说税务局来查账,会不会有风险?因为还没有汇算清缴呢?
老师,我们很多白条入账了大约2万, 1:是不是汇算清缴要把这2万费用减出来? 2: 如果财务汇缴没减出来的话,假如税局未查账是不是就没事? 3:如果税局今后查到了,如果即使减了2万费用,公司还是亏损的话,就不用补税吧? 谢谢!
单位找了一批临时工,没有劳务发票,也没有申报劳务报酬所得,没有代扣代缴个税,只是年底所得税汇算清缴调减费用,这样做的有没有风险,如果查账,所得税没有问题呢,但是会不会让我们补缴个税。
如果过了汇算清缴,老板才拿成本发票回来,(也就是当时没有调增。)会计催了好几回,老板在汇算清缴之前都没有把发票拿回来,他说没有给结清货款,所以对方不肯开成本发票给我们。过了汇算清缴好久,才拿发票回来,这样公司有税务风险吗?会计有税务风险吗?会追究会计的责任吗?
请问老师,如果您新到一家公司,之前的会计,把往年40多万的费用记在了今年,明年企业所得税汇算清缴调增金额这么大,会有面临查账的风险吗?
请农产品专业老师回复,谢谢, 老师,农产品(部分自产自销的一般纳税人)应税项目和非应税项目分别是指什么?
老师,4 S店收到浙商银行应解汇款并扣款如何做帐
老师您好!请教一个问题 我成立了一个子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司为我们的集团总部,所有的营收都直接入帐B公司,这样的话我们分红吗? 我还有个朋友成立了C公司,同样也有我朋友和B公司共同控股,B公司同样为集团总部。营收也都直接转进总公司。 我们的业务链是由我A公司开发客户成交后给到B公司,B公司继续维护续费,但是A公司和C公司唯一的关联只有B总公司,这样我能享受C公司客户续费的分红吗?因为客户都是我司成交后交接过去的。
用朋友的身份信息直播,提现后钱到朋友那里,他再转给我。所以个人所得税由他来申报还是我来申报
公司搬迁,重新购买一批办公桌椅、柜子。总价8万,但是单张桌子、单个柜子不高于1000元,应该记哪个科目
亿企财税和金蝶用友一个都是记账软件吗?
现在俄罗斯和中国之间的交易直接就是可以人民币交易了吗
将自产产品赚送,无同类销售价格,成本为13000元,成本利润率为10%,为何算销项税是13000*(1+10%)*13%,成本+利润是含税价,怎么直接乘以13%算税额呀?税额应该是不含税价(成本价)直接✘税率呀?
之前财务都是找代账公司,记得代账公司每月要申报,这次自己学习财务老师让我学税务实操,所以除了学习个税实操外,还要学习什么,需要每月申报的都有哪些内容
银行端口收汇申报的a,产品,实际上收的钱是包含了abc三个产品,三个报关单,这样会影响收汇吗。同时会不会影响退税呢?
都比500大,但是如果现在税务局查账的话,还没有调进行汇算清缴,那该怎么办?
需要汇算清缴调整,调整申报表
就是现在税务局来查账的话,就是告诉他汇算清缴吧,还是怎么说?
告诉他汇算清缴,调整申报表
他会罚我公司的款吗?
你好,一般是不会处罚的
也有十几万的费用,没有发票
你好,一般是不会处罚的 ,尽快调整