你好这个不能抵扣需要取得etc那个电子发票,才可以抵扣 你好这个出差做差旅费这个
老师,这种过路费,说是可以抵扣,是怎么抵扣啊!还有就是我现在看到这个发票分录是不是应该借管理费用—市内交通费,贷,其他应付款—王
我想问下各位老师,收到一张专票不需要抵扣,所以我当时做的分录是借管理费用 贷应付职工 借应付职工 贷其他某某 然后结账了 但是上司说的是 就算不抵扣 也要先抵扣再税额转出 现在要冲销这笔分录 应该正确的怎么做这个不抵扣发票 谢谢
老师我8月的时候有个报销款的普票没有抵扣。 可是这个月又要抵扣了,款都已经走流水走了, 8月的账: 借:管理费用,办公费 贷:其他应付款,xx 借:其他应付款 贷:银行存款。 所以这个月又可以抵扣了,我该怎么做这笔账?
老师我把通行费的分录写错了但是账是8月份做的通行费不是能抵扣吗这个车是公司的,一开始我是这么写的分录借管理费用-通行费贷其他应付款-法人垫付的,后来发现这个发票能抵扣正确的分录应该是借管理费用,应交税费-进项税,贷其他应付款款-法人,那我一开始的分录怎么改
您好老师过路费发票不是能抵扣吗,但是我收到发票的时候分录是,借管理费,贷应交税费进项税但是在系统里还没抵扣呢收到过路费发票这样做分录对吗
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄