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请问月底结转时时候少结了一万,如何做账?

2021-06-28 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-28 09:19

你好,是结转成本少,结转了吗?

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快账用户3152 追问 2021-06-28 09:21

不是的,结转成本应该是按实际价格结转吧?转款时对方优惠了1万,这个是不是直接冲财务费用呀?

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齐红老师 解答 2021-06-28 09:22

你好,可以冲财务费用里面的。

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你好,是结转成本少,结转了吗?
2021-06-28
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-11-05
您好! 1.结转本月领用的原辅材料, 借:生产成本(主要材料) 借:制造费用(辅助材料) 贷:原材料 2.结转本月制造费用, 借:生产成本 贷:制造费用 3.结转本月完工产品成本 借:库存商品 贷:生产成本 4.结转本月销售产品成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 5.结转损益(收入) 借:主营业务收入 借:其他业务收入 贷:本年利润 6.结转损益(费用) 借:本年利润 贷:主营业务成本 贷:其他业务支出 贷:管理费用 贷:营业费用 贷:财务费用等等 7.结转增值税分录 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2020-12-28
同学,你好
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
2025-10-23
你好,这个没有固定的,一般80%一点点。
2024-01-12
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