同学您好,您是增值税减免的是吗,是需要您自己申报增值税申报表的吗

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    个体工商户的增值税在免税额之内~系统自动报送~我现在需要更正吗~在哪里更正
老师您好,我更正申报21年个税,是不是在个税系统的税款所属期哪里选21年要更正申报的那个月,然后点启动更正进去更正申报就可以了对吗?
老师 我是个体工商户 黑龙江的企业 现在需要更正申报 我的数据如下 开发票不含税收入205503.78 税额2280.73 无票收入194821.02 税额1948.21 总的不含税收入是400324.8 现在需要更正申报增值税 请问我应该这么弄
请问我们去年的增值税申报错误了然后做了增值税申报更正,企业所得税申报表需要更正吗?如果需要更正,在电子税务局报送的财务报表需不需要更正 在哪里选择更正财务报表
老师。我现在去更正去年申报表增值税。需要退税的。然后我现在申报9月增值税,退的这个增值税税款会自动放在未抵扣联栏吗?
                老师,成本票入账了,但是他的税,我们出纳写的是不得抵扣,会计要再税务系统上去进行勾选的吧,如果前面几个月的勾选没有勾选会怎么样? 或者放在现在所属期勾选又会怎么样,影响大吗
老师麻烦问一下在哪里能查到几月多交增值税和退税金额呢?谢谢
付款申请办公室签字、院长已签字,财务付款时财务科长是否已要签子
老师,请问图片里递延所得税资产最后一个科目是不是设置错误了?应该是租赁负债?谢谢
老师你好!计题应交税费是怎样操作,老师指导一下
老师,请问FOB出口,从厂家 到 港口的陆运费,是走的货代。货代给我们开6%的发票对不对?
老师公司想转让股权,10月份利润表本年累计净利润亏损150万,资产负债表所有者权益期末数138万,转让股份金额8000元。这种情况需要按哪个数缴纳个税呢,谢谢
帮我看下,我每月结转增值税是这么结转的,然后报8月份税的时候多计提了363.95元的未交增值税,这个月我把这个金额这么冲对吗
老师,对方公司给我们打款,金额不大,一千多块钱,备注的报销款,应该是货款,对方是国企,打款审批比较慢,如果这次退款,再重新打款就会很长时间,不退款重新打款,对我们有影响吗
老师好,公司之前欠税20万,这月留抵抵欠了5万,现在交5万,增值税申报表往哪里填呢
个体工商户季度开票6万多~应该是减免的吧~等我准备报的时候~等电子税务局已经显示报税过了~现在需要更正申报吗~看他显示的核定税额是24000
一般是核定销售额的吧
对我们是核定征收,那是系统自动报税,我们不用更正报税了吗
是的,核定的就不用了