贷方吗 是不是有其他的 你看下明细账 应交增值税的
我是小规模企业,第二季度4-6月份确认收入的应交增值税月末都已经结转到营业外收入了。到7月份缴纳时应交增值税科目余额是0。我现在做了结转税金冲回分录,可是余额是负数怎么办。
你好,想问一下,在财务软件年中建账,比如录入期初余额是2月的期末余额,就是3月份的期初余额,里面的应交税费未交增值税是贷方为负数,表示已经缴费了,但是在做3月凭证时有交2月计提的未交增值税,后面的未交增值税都是平的,突然发现,1月跟2月份已经缴费了的未交增值税一直累积着,这种情况下可以做什么分录做平它那就
老师好,公司是小规模企业。第四季收入不超过30万元,免缴增值税。原来会计做账分录如下,出现“应交税费一级科目余额为0元”,但“应交税费二级科目借贷双方都出现余额2912.62元”,请问以下分录正确?如不正确,怎么更正? 12月开出销项发票: 借:应收账款-A公司10万元 贷:主营业务收入97087.38 应交税费-应交增值税-销项税额2912.62 第四季度免税: 借:应交税费-应交增值税-减免税额2912.62 贷:营业外收入-免税收入2912.62
老师好!请问一月份确认收入时应交增值税是66.53.四月份缴纳增值税也是66.53.可是四月份做账时财务软件里应交增值税科目余额就剩下14.06.什么原因呢?
您好!老师麻烦问一下我们公司现在留底谁够这个月交增值税款、那我是不是就不需要在勾选抵扣3月份的进行税额、做账的时候做到增值税待抵扣科目去、到4月份做账的时候在抵扣从增值税待抵扣科目转到应交税费-进行税额里、第一次这样做
纸质进项发票,进项抵扣是不是不能像电票那样再电子税务局勾选抵扣,要去税局操作的?
小规模公司买了一辆车130000,已折旧完,现在105200卖出,怎么做账呀
公司一直没有做银行回单,现在我接手了,那之前的是不是可以做个银行余额调节表呢
老师请问一下,生产车间的人员的差旅费记入生产成本吗,计入哪个科目更合适一点
在哪里可以查到企业属于中小企业
我今年要在新疆要考中级,2024年取得初级证也需要继续教育吗?我是在河南做过信息采集,这里也需要重新采集吗
老师,去年有一笔分录,借主营业务成本,贷应付职工薪酬。今年要冲掉,怎么做分录?
老师,我们公司从2022年到2024年,年收入1600~1800万元,马上要冲破2000万元,是不是要提前规划?我之前听过学堂的课,哪一个老师讲的忘了,年收入过了2000万元,不能享受哪些税收优惠政策?
我今年要在新疆要考中级,2024年取得初级证也需要继续教育吗?我是在河南做过信息采集,这里也需要重新采集吗
工会这个怎么做账,第一次做不知道要单独建立公司先暂时和公司业务放一起
老师,我查出是上个年度十月份多做了一笔减免税收,我现在怎么处理?直接在软件中删掉记账凭证就行吗?
借应交税费应交增值税贷营业外收入,这个做多了吧,是的话,借应交税费应交增值税负数贷营业外收入负数
知道了,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。