你好这个你们付款给对方没有发票?借固定资产720000 有少给我们支付了224.5元不给??你们不是买了么,咋是给你们付款,不是你们付款给对方么?
老师咨询问下我们甲方给我们订了一辆叉车720000元,可是没有给我们开发票,我怎么做账,还有少给我们支付了224.5元不给了,我怎么做账也
老师,我们实际支付了一200元,对方给我们开了300元发票,怎么做账
老师,麻烦问下买方给我们一张商业承兑汇票,他们给我们贴现,收了我们2500元钱,我们这2500元怎么做账呢?什么手续也没有
老师好,请问一下,我们钱支付给对方了,对方一直没有开票给我们,怎么做账?
老师,我们支付咨询费然后对方还没开发票给我们怎么做账务处理?
就是人家直接给我们一辆叉车顶账。没有给我们开票,本来应该还给我们支付224.5元,可是没有支付,我不知道外账我怎么处理合适?
这个你做借固定资产,营业外支出224.5,贷应收账款, 没有发票你这个汇算清缴纳税调增,后续折旧费用
老师你意思不给开发票我的调增?那224.5元不给支付我已什么理由写?还有我调增的话我不计提折旧可以不?
是的,这个做营业外支出,直接纳税调增就可以,按准则还是计提下折旧比较好,不计提折旧不符合准则,
意思我每个月还得计提折旧吗?
我可以不计提折旧不?年底一次性调增可以不?
是的,这个折旧时候这个汇算清缴纳税调增就可以,不折旧不符合准则啊,