你好这个你们付款给对方没有发票?借固定资产720000 有少给我们支付了224.5元不给??你们不是买了么,咋是给你们付款,不是你们付款给对方么?

老师咨询问下我们甲方给我们订了一辆叉车720000元,可是没有给我们开发票,我怎么做账,还有少给我们支付了224.5元不给了,我怎么做账也
老师,我们实际支付了一200元,对方给我们开了300元发票,怎么做账
老师,麻烦问下买方给我们一张商业承兑汇票,他们给我们贴现,收了我们2500元钱,我们这2500元怎么做账呢?什么手续也没有
老师好,请问一下,我们钱支付给对方了,对方一直没有开票给我们,怎么做账?
老师,我们支付咨询费然后对方还没开发票给我们怎么做账务处理?
你好老师,我前几年交的这个防伪税控的维护费直接只做了费用,然后现在减免税额这块账务怎么调整啊?
老师,营业执照注册一个个体户,一个有限公司,同一个法定代表人 经营所得收入-成本-6万-小孩(三岁以下+三岁以上)扣费-老人赡养费-社保-公积金=应纳税额*税率-速算扣除✘50% 经营所得税跟企业所得税没有重复就可以抵税是吗?
老师,A公司出口货物给国外B公司,货款为20万美元,产品到国外B公司检测产品费用1万美元,B公司扣除检测费只支付外汇19万美元,出货金额与收汇金额相差1万美元,怎么处理呢
小企业会计准则财务软件没有以前年度损益调整科目,发现以前年度会计差错多计提了17000的工资,并且这部分工资没有支付,在应付职工薪酬里挂的呢,现调整分录怎么做 是 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入 吗
老师我们是建筑劳务公司,这种大金额的充卡油费,能直接记成本吗?还是记什么
老师请问一下,我们员工餐的厨师不进入花名册,他的工资以什么方式发放比较合理?
咨询下:个人股权转让 零元需要申报吗?电子税务局
老师 这两个人 个税里面没有报工资 这样做对吗 因为有的是临时工
会员储值卡月底充值了,公户次月才能收到,请问怎么账务处理
您好老师,想咨询下,我们作为中间商无装修资质,找下游给学校装修,下游给我们开装修的发票,我们再给上游开装修发票可以吗
就是人家直接给我们一辆叉车顶账。没有给我们开票,本来应该还给我们支付224.5元,可是没有支付,我不知道外账我怎么处理合适?
这个你做借固定资产,营业外支出224.5,贷应收账款, 没有发票你这个汇算清缴纳税调增,后续折旧费用
老师你意思不给开发票我的调增?那224.5元不给支付我已什么理由写?还有我调增的话我不计提折旧可以不?
是的,这个做营业外支出,直接纳税调增就可以,按准则还是计提下折旧比较好,不计提折旧不符合准则,
意思我每个月还得计提折旧吗?
我可以不计提折旧不?年底一次性调增可以不?
是的,这个折旧时候这个汇算清缴纳税调增就可以,不折旧不符合准则啊,