同学你好 暂估的你自己做个表统计
老师,那些材料,费用,白条入账到时要调增的金额,是不是要做个台账,还是二级科目写上白条二字,不然一年下来分不清了啊
老师2020年的账里面有白条 白条还做的是开发间接费用是一个成本类科目,也取不来发票 那我今年都2021年12月了需要怎么做调整
老师好,公司有部分账是白条入账的,没有发票的,想问一下老师有什么办法把这白条入账的费用清出来,以后汇算清缴时省时了,因为没有做任何记录在账上面看不出需要调增多少了?
老师,我想问一下,我师傅弄了个科目的二级分类就是管理费用——纳税调增,我想问的是这个纳税调增就是汇算清缴的时候要算加进去缴税的对吗?那我就想不明白了,既然要缴税,那我发生这笔费用的时候我就不做进去账里面不就好了吗?我也不要票,直接当做费用支出就完了,就像咱们平时吃个饭20块,也不要票,直接就是用出去就用出去了呗,为啥我师傅在代账系统还要麻烦的弄一个管理费用——纳税调增呢?我没懂
老师,就是我们有工作人员因工产生的费用拿来报销,就是一个清单,发票都没有,这个咋个入帐,还有一个直接就是一张白纸写因什么什么花了好多钱,领导直接签字了,我就想用领导签字的入帐,明年汇算清缴调增企业所得税,但是我不晓得还要提供什么资料,这种白条入帐
我们厂房里面购买设备,机器那些,都打给了一家公司的,然后这家公司再在其他地方去买给我们,钱付了,很多设备也到了,但是还没有开票,这种我怎么入账呢?要不要先录资产卡片呢?
老师你好!资产负债表中,应收账款金额是500多万,怎么操作让金额少一点
老师,税务整改的模板格的模板表格有吗?,有的话可以发一下吗?
老师好!2022年公司购的小车原值12万,当时计提折旧是按原值计提,并未算出净残值,2022年-2024年多计提了折旧5000元左右,请问老师现在应该怎么冲减调整,分录应该怎么做。
差旅费津贴和误餐补助需要申报个税吗
请问老师,老板拿公司刷卡机给别人刷钱到公户,怎么做会计分录?
老师:企业所得税季度申报时:需要报“已计入成本费用的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”是个税申报系统截止到9月份的年累计数吗?
你好老师,小规模纳税人,由于上个月开错发票,服务开成货物了,红冲跨月了,9月红冲的,这次申报增值税说是有退税,我提交了先抵后退的流程,说是直接可以抵这次的税款,我那天申报完一直没缴纳税款,等的这个流程办结了再缴,但是现在我看见税款还是没变过来,怎么回事?
一个企业2024年12月份所属期申报了一笔38万元的增值税未开票销售额,然后在2025年8月所属期的时候,补开了发票。但是8月所属期忘记申报了这一笔负数未开发票销售额,9月收入期时候才想起来(也是不想8月份退税),把这一笔复数销售额申报到9月收所属期,这种情况合规吗?
一般纳税人现在实际缴纳的附加税比例是多少
老师,也不是暂估,就是白条没有发票买的材料
这个就是暂估入库的哦 没有发票汇算清缴调增