同学你好 就是你的免税收入 你有免税的吗
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
一般纳税人,商贸外贸出口公司,只有外销,刚有业务,第一次开销项发票,请问收入和税额金额怎么算
河北石家庄外贸公司,一般纳税人,商贸 出口业务,公司刚有业务,7月开具了2张发票,请问第一次纳税申报主表的免税收入金额怎么计算?
老师我们公司上个月有四张报关单,并且上个月也全部开具了出口发票,现在只收到了一部分定金,那么这个月我的增值税纳税申报表和免抵退税申报汇总表分别该如何填写?我们是一般贸易,生产行业
老师好,公司业务内贸加外贸,本月将办公室租赁给别的公司,开具了一张增值税电子普通发票,申报税时附表一“开具其他发票”中有这份发票金额。公司账务需要计入销项税吗?另外印花税变为季度缴纳,这份租赁费也要算在合同金额缴纳印花税吗?
有免税的,是出口免税,进口对应的商品退税,想问纳税申报主表的免税收入怎么计算,老师
开的销项票是美元,申报主表上人民币的金额是多少呢
那你需要换汇 出口当月的汇率
发票备注栏里有 汇率,增值税纳税申报表是开票金额的9651*6.3572=61353.34 6.3572这是备柱栏汇率的
按照你的9651*6.3572 这个金额来就行了
那退税勾选的两张对应的进项发票的进项税额是不是要填列在附表里
嗯 填写附表二里面的