做无票收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费。

老师前期会计做的账给客户发货,有客户余额,我们现在不确定给客户发没发过了,客户余额应该为0,我是应该做主营业务无票收入好呢,还是做营业外呢
老师,没有开票的收入该怎么做账,之前开票了是放入主营业务收入,这个没开票该怎么放呢
老师 电商行业营业额 没有发票 怎呢做无票收入入账呢
老师,物业公司收电费是没有利润的,每月交电力局的电费有发票,但是收到业主的电费又没有开发票出去怎么弄?您觉得不要电力局开发票来好些还是收到业主的钱做无票收入呢?
老师,22年税务要求留抵的税额都报了无票收入,那这笔无票收入我们也没有实际发生,这账怎么做分录呢,再有这无票收入也不可能有成本费用,这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回
老师,空白的资产负债利润现金流量表有吗?
已抵扣的跨年数电票专票,价税合计50000元,现在合作终止,只消耗了200元,可以申请红冲50000元,再开个蓝字200吗,还是只能申请红冲49800元呢?
老师,公司借钱给别人转钱时需要备注什么
新项目,管理人员刚去租的房子发票可以开专票吗?能抵扣吗
给供应商多付了4分钱,那现在是应付账款是贷方是-0.04怎么平掉呀?用营业外支出吗?借:营业外支出0.04贷:应付账款0.04 那这个4分钱不用汇算清缴调增吧?
你好,工亡补偿一般是做营业外支出还是福利费
个人租赁商铺,现在可以在税局代开26年1-3月租赁发票吗? 代开租赁发票还要上传土地使用税完税凭证的?两个税能提前缴纳吗
老师,税务局的税收完税证明,税种:增值税,品目名称:滞纳金 26.6元,这26.6元是应交税金——未交增值税26.6元吗? 税种:城市维护建设税,品目名称:滞纳金1.33元,这1.33元是营业外支出——滞纳金1.33元吗?
25年的原材料暂估都已经结转入成本,12月底现在想要全部红冲掉,12月的主营业务成本成负数了,怎么正确红冲暂估?
老师,请问下,我们公司是农产品初加工企业,企业所得税对初加工所得免税,现在公司又准备做研发,那么研发费用可以在计算所得时候扣除吗?还是研发费用只在计算应纳税所得额时候扣除,初加工所得还是用初加工收入减去对应的初加工直接成本?那公司管理费用财务费用还能在计算初加工所得时候扣除吗?
那老师 做完分录后 凭证背面需不需要粘贴票子
你好,用你们的银行回单来做就可以了。
或者是你单位的发货单,用这个也行,出库单的。
应交税费 还能抵扣进项税额么
一般纳税人的,有进项专票的,可以抵扣。
老师 钱都提到个人账户了 没提到对公账户 还能用银行回单么
你好,那就转给个人的银行回单,用这个来做。
但是老师 每次后台统计的营业额 跟转入银行卡的金额不一致 以哪一个为准啊
你好,是不是扣除了一个手续费。
老师 不仅仅是手续费 比如参加平台活动 也有佣金扣除
每月统计营业额1千来万 到银行卡就几百来万
对方给你开发票吗?或者是你知道是具体的是什么业务吗?佣金和手续费的都是做销售费用里面。
我们我们电商平台主要是卖五常大米,供应商给我们开发发票
你们销售出去 平台扣除佣金手续费给你们不是 参加活动优惠券的这个也收不到钱 你的营业额大 实际收不到优惠券 满多少减多少的