认证抵扣和你进项不一致的吗?

当进项大于销项税额,本月进项未全部认证抵扣,考虑到税负率,本月仍缴交增值税,那么如何写会计分录? 例:销项税额2万,进项税额4万(其中本月认证抵扣1.5万元,余2.5万尚未认证)公司要交一点税比较好,本月缴纳增值税5000元,请问分录怎么写?
老师,我公司7月销项90块钱,进项10万块钱,认证抵扣了890元,这个月底增值税怎么写分录?
生产制造业,购买生产设备,和原料。进项100万。销项10万销项都是无票收入,按行业税率做的销项税。认证了10万进项。收到发票都做了借 原材料 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税 贷银行存款 。月底认证了10万进项还剩90万进项没有认证怎么做分录?怎么结转增值税分录?
老师您好,我们公司这个月进项多,勾选的时候比销项多了几块钱,这样可以吗?结转增值税的分录应该怎么做呢?
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣,然后这个成本票我7月记账直接按照价税合计的钱做的账8月又把这张抵扣了的话我怎么做分录呢
购买的机器设备没有发票,但是出口报关了,现在报关单要开票,请问买的这个机器可以税务代开发票吗?
8月9月有个员工忘记申报个税了,怎么办
老师,专款专用的账务怎么处理的呀?
2月的费用发票,可以在11月做账吗?怎么做
存货具体指的哪些?请老师列示
我们是卖矿车和高空车的公司,业务员提了销售单,我们负责审核单价,同时怎么在他提的销售单上做上定金,后期收到了尾款,在这个销售单上在如何做? 一笔销售单,我怎么能知道收没收定金,联查上游吗,两个销售单是同一笔定金的话怎么做
老师好,问一下我司的制氧设备柜放在西藏的某酒店内供客人扫码付费取出使用制氧设备,我司定期给酒店结算费用,与酒店签订的是合作框架协议。请问酒店给我司开出的发票开票项目写什么?餐饮或者住宿,会议,电费好像都不合适
打车得过路费开不了,报销是能写明确,用其他的票抵吗?
老师,个体户想开发票,怎么操作?现在已经点了新办开业,但是发票业务显示无权限
去银行办理提取备用金,需要那办事员身份证还是法人身份证,会不会影响办事员个人。
我不需要都勾选啊
我只勾选了一张发票,进项税额是890元
借应交税费应交增值税销项90 贷应交税费应交增值税转出未交增值税90 借应交税费应交增值税转出未交增值税890 贷应交税费应交增值税进项890
待认证的增值税还用写分录吗?
认真的做到待认证,不需要结转,只做账不结转。
待认证的做到,待认证里面只做账,不结转。
老师,认证的跟待认证的有分录吗?
你好认证的做到应交税费,应交增值税进项,里面 没有认证的,做到应交税费待认证科目里面。
老师,能打一下分录吗?
老师,我一开始说的这个情况,有关增值税的需要做哪些分录啊?
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项90。
借库存商品 应交税费待认证10 贷银行存款。 借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证890。
老师,公司买材料的进项做分录的时候都先做到应交税费-待认证吗?月底认证的部分在从待认证结转到应交增值税进项吗?
好对的,是的,是这么做的。认证多少转多少。
期末转出未交增值税借方有余额还需要做什么分录吗?
你好转出未交增值税,借方有余额表示留底。
有留底需要做分录吗?
转出未交增值税,借方有余额就表示留底,不需要做其他的。