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老师,我公司7月销项90块钱,进项10万块钱,认证抵扣了890元,这个月底增值税怎么写分录?

2021-08-11 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-11 12:58

认证抵扣和你进项不一致的吗?

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快账用户3655 追问 2021-08-11 13:52

我不需要都勾选啊

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快账用户3655 追问 2021-08-11 13:53

我只勾选了一张发票,进项税额是890元

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齐红老师 解答 2021-08-11 13:56

借应交税费应交增值税销项90 贷应交税费应交增值税转出未交增值税90 借应交税费应交增值税转出未交增值税890 贷应交税费应交增值税进项890

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快账用户3655 追问 2021-08-11 13:58

待认证的增值税还用写分录吗?

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齐红老师 解答 2021-08-11 14:01

认真的做到待认证,不需要结转,只做账不结转。

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齐红老师 解答 2021-08-11 14:02

待认证的做到,待认证里面只做账,不结转。

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快账用户3655 追问 2021-08-11 14:03

老师,认证的跟待认证的有分录吗?

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齐红老师 解答 2021-08-11 14:03

你好认证的做到应交税费,应交增值税进项,里面 没有认证的,做到应交税费待认证科目里面。

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快账用户3655 追问 2021-08-11 14:04

老师,能打一下分录吗?

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快账用户3655 追问 2021-08-11 14:05

老师,我一开始说的这个情况,有关增值税的需要做哪些分录啊?

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齐红老师 解答 2021-08-11 14:08

借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项90。

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齐红老师 解答 2021-08-11 14:09

借库存商品 应交税费待认证10 贷银行存款。 借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证890。

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快账用户3655 追问 2021-08-11 14:12

老师,公司买材料的进项做分录的时候都先做到应交税费-待认证吗?月底认证的部分在从待认证结转到应交增值税进项吗?

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齐红老师 解答 2021-08-11 14:15

好对的,是的,是这么做的。认证多少转多少。

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快账用户3655 追问 2021-08-11 14:34

期末转出未交增值税借方有余额还需要做什么分录吗?

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齐红老师 解答 2021-08-11 14:38

你好转出未交增值税,借方有余额表示留底。

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快账用户3655 追问 2021-08-11 15:17

有留底需要做分录吗?

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齐红老师 解答 2021-08-11 15:18

转出未交增值税,借方有余额就表示留底,不需要做其他的。

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认证抵扣和你进项不一致的吗?
2021-08-11
同学你好,按销项税的金额 借,应交税费一应增一销项90 贷,应交税费一应增一进项90 没有抵完的进项留在进项税额明细,在以后期间抵扣;
2021-08-11
你好!把10万结转记入应交税费…应交增值税(进项税额)
2022-04-09
你好  1. 是的    按月 有收入就得计提增值税 和附加税的 。           那你实际应交增值税是40万是吗?这样会结转下增值税就行了。  
2021-07-01
你好,这个 认证做借进项税额,1.5万贷待认证进项税额,1.5万  结转增值税,借销项税额2万,贷进项税额 1.5万,转出未交增值税,2万-1.5万   再结转增值税,借转出未交增值税2万-1.5万   ,贷未交增值税,2万-1.5万   
2021-07-30
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