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表格中上年度的-17.83怎么搞掉? 主要是现在6月实际应交税费未交增值税是487.21但是现在软件自动生成是469.38,而系统生成的附加税是根据469.38,实际缴纳的却是根据487.21,现在是做账做不平拉,应交税费_教育费附加等都有余额拉

表格中上年度的-17.83怎么搞掉?
主要是现在6月实际应交税费未交增值税是487.21但是现在软件自动生成是469.38,而系统生成的附加税是根据469.38,实际缴纳的却是根据487.21,现在是做账做不平拉,应交税费_教育费附加等都有余额拉
表格中上年度的-17.83怎么搞掉?
主要是现在6月实际应交税费未交增值税是487.21但是现在软件自动生成是469.38,而系统生成的附加税是根据469.38,实际缴纳的却是根据487.21,现在是做账做不平拉,应交税费_教育费附加等都有余额拉
2021-08-12 23:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-13 10:05

你好,看图一是9月份10号凭证抵扣的电费进项税,如果实际申报时没有抵扣,直接转入成本 。借 管理费用 办公费 贷 应交税费应交增值税进项税。

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快账用户9621 追问 2021-08-13 22:38

记得上年度是已经抵扣的,现在该怎么做分录把-17.83搞掉,不然财务软件自动减掉这个金额拉,导致实际缴纳的增税和附加税跟做账软件不一致

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你好,看图一是9月份10号凭证抵扣的电费进项税,如果实际申报时没有抵扣,直接转入成本 。借 管理费用 办公费 贷 应交税费应交增值税进项税。
2021-08-13
1,销项-进项+进转出 2,这个转出未交增值税,就是你要交的税,直接用你的这个贷方减去借方发生额就可以了。 3,手动处理
2020-12-31
你好,学员,耐心等一下
2023-08-13
你好同学,你的操作是正确的
2022-09-11
您好,这个的话,你现在,只能做无票收入,这个才可以处理的和这个要求
2024-01-15
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