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乙方销售部门产生的员工工资,计提时计入销售费用,管理部门计入管理费用,研发部门计入主营业务收入,乙方计提工资分录如下 借:销售费用-工资 主营业务收入-工资 管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 应付职工薪酬-社保费 应付职工薪酬-公积金 分录这样写对吗?

乙方销售部门产生的员工工资,计提时计入销售费用,管理部门计入管理费用,研发部门计入主营业务收入,乙方计提工资分录如下
借:销售费用-工资
主营业务收入-工资
管理费用-工资
贷:应付职工薪酬
应付职工薪酬-社保费
应付职工薪酬-公积金 
分录这样写对吗?
2021-08-20 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-20 11:24

同学你好 主营业务收入为啥带上工资

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快账用户7155 追问 2021-08-20 11:26

研发部门的员工工资呀

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齐红老师 解答 2021-08-20 11:32

工资应该做 主营业务成本的

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快账用户7155 追问 2021-08-20 11:33

写错了 乙方销售部门产生的员工工资,计提时计入销售费用,管理部门计入管理费用,研发部门计入主营业务收入,乙方计提工资分录如下 借:销售费用-工资 主营业务成本-工资 管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 应付职工薪酬-社保费 应付职工薪酬-公积金 分录这样写对吗?

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齐红老师 解答 2021-08-20 11:41

 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

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快账用户7155 追问 2021-08-20 11:49

不是,我的意思是针对我上传附件的业务,计提的是否正确。 乙方计提工资分录如下 借:销售费用-工资 主营业务成本-工资 管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 应付职工薪酬-社保费 应付职工薪酬-公积金 分录这样写对吗?

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齐红老师 解答 2021-08-20 11:51

对的 这样写也可以的

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同学, 你好,应付职工薪酬 工资。这个是三个合计数。 社保和公积金是分开的。
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同学你好 主营业务收入为啥带上工资
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您好,这个是企业的设置习惯问题,不是一个统一的概念的
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您好 没问题的,您写的正确的
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您好,保个人部分是入其他应收款-社保个人部分
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