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老师,3月30日开了张发票 金额是13168.89 税额是1711.96 合计是14880.85元 4月冲红 重新开 金额13168.88 税额1711.97 合计14880.85 这样税额相差0.01 之前那个同事重开发票也没有冲之前的,4月也不做账 现在怎么处理

2021-08-21 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-21 15:17

你好,你是说这0.01没有冲,还是整个开红票没有冲

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快账用户9509 追问 2021-08-21 15:17

整个没有冲

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快账用户9509 追问 2021-08-21 15:18

到账余额相差0.01

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快账用户9509 追问 2021-08-21 15:18

导致余额相差0.01

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齐红老师 解答 2021-08-21 15:22

那你现在做冲红处理 借主营业务收入 销项税额 贷应收账款

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快账用户9509 追问 2021-08-21 15:23

现在冲红,然后入账重开的吗

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齐红老师 解答 2021-08-21 15:24

对,你开了蓝字在重新确认收入

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你好,你是说这0.01没有冲,还是整个开红票没有冲
2021-08-21
同学你好 可以这样处理: 一、将已认证的被红冲发票做进项税额转出 计算转出的进项税额:确定被红冲发票上的进项税额金额。 账务处理: 借:原材料 / 库存商品等(根据发票对应项目)(红字) 贷:应付账款等(红字) 应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出) 二、对新开具的蓝字发票进行认证和账务处理 在增值税发票综合服务平台上对新的蓝字发票进行认证。 账务处理: 借:原材料 / 库存商品等 应交税费 —— 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等
2024-09-29
你好,你们是一般纳税人还是小规模?红冲的和又开的发票金额不一样吗?
2024-10-12
您好,好办的,把原分录红冲,再按新发票金额做分录就好了,差异也在24年7月账套里,
2024-07-03
您好 收入总的不会是负数的啊 只是3月份的是负数 多预缴的税 可以后面继续抵减销项
2024-02-29
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