您好,本月补发即可。上期期末应付职工薪酬期末余额是10?
老师你好,请问12月的工资少发了,每月工资做的是借管理费用,贷其他应付款,请问我账面上怎么调整,汇算清缴要做调整吗?
请问老师,上个月工资少发了10元怎么调整
4月按工资表发3月工资时,因公积金调整造成表格上的公积金少了10元,即是发多了员工10元,表格式上的公积金金额比实际少了10元,请问如何做账务处理?
有个员工本月工资调整 原来是6000元/月,自10月9日调整为5800元/月,请问这工资该怎么算
老师:上月计提工资少了,次月怎么调整
老师:社保缴费基数高于缴费工资是合理的吗?
房东给垃圾清运垫付的垃圾清运费 转给房东 可以报工资么。还是这个账怎么处理
我们给别人付的垃圾清运费用 是必须取得运输服务发票才能付款吗 在个税系统报工资可以吗
我们给别人付的垃圾清运费用 是必须取得运输服务发票才能付款吗 在个税系统付可以吗
老师,您好,我公司申请了多个软著产品,后续准备申请高新,应该是明年的事情了,目前我想问下会计做账把已经取得的软著当成无形资产去摊销吗,摊销的时间和摊销年限及价值是怎么确定呢,以后如果想作为无形资产完成实缴的话,该怎么操作呢
老师,这家公司有劳务资质但是营业执照好像没有体现,这个能开劳务发票吗?
老师你好,公司7月8月办公室员工工资9月份一起用银行存款发放的,我该怎么做做账凭证?
老师请问 我们因为十一提前发了工资 我怎么做账呢入9月账里还是10月份
请问我方公司挂靠对方建筑公司,对方建筑公司要我方开票,我方做劳的,应该和挂靠的公司签合同吗?怎么签?
老师,您好,我公司申请了多个软著产品,后续准备申请高新,应该是明年的事情了,我想问下会计做账当成无形资产去摊销的时间和摊销年限及价值,以及后续作为无形资产完成实缴的流程
没有余额,是上个月算应发少算了
您好,那您应当补计提应付职工薪酬,是少计提工资了
现在少发了10元跟工资表对不上了,咋调整呀
您好,工资计提错误
要怎么调整呢
您好,补计提损益,借成本费用贷应付职工薪酬