您好,本月补发即可。上期期末应付职工薪酬期末余额是10?

老师你好,请问12月的工资少发了,每月工资做的是借管理费用,贷其他应付款,请问我账面上怎么调整,汇算清缴要做调整吗?
请问老师,上个月工资少发了10元怎么调整
4月按工资表发3月工资时,因公积金调整造成表格上的公积金少了10元,即是发多了员工10元,表格式上的公积金金额比实际少了10元,请问如何做账务处理?
有个员工本月工资调整 原来是6000元/月,自10月9日调整为5800元/月,请问这工资该怎么算
老师:上月计提工资少了,次月怎么调整
请问老师,个体户注销存货可以算老板自有物品不交税吗
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
没有余额,是上个月算应发少算了
您好,那您应当补计提应付职工薪酬,是少计提工资了
现在少发了10元跟工资表对不上了,咋调整呀
您好,工资计提错误
要怎么调整呢
您好,补计提损益,借成本费用贷应付职工薪酬