这需要说具体的情况,不能一副药包治百病。不同的情形不同的处理方式

您好,老师,应交税费年末的余额在贷方,但是申报时,有留抵的税额,不用交税,我查看了下,是以前的会计做账时进项税没有做进去,这要怎么调整才能让申报表和账上一致,我要怎么做调整的分录
老师我现在增值税账上金额和申报表的不一致,我要想调平,最有效的解决方法是什么,应该怎么走这个会计分录
老师,应交增值税账上边期末余额和实际应交的增值税差4分钱(由于之前会计申报报表的时候各种税费差一分钱长期造成的结果),现在我想调成一致的,我怎么把它调成一致的
老师,你好,我的增值税账簿上金额和申报的不一致,这要怎么调整,不知道是之前哪一笔分录错了,查账也查不出来,怎么调整呢
老师好 之前会计把应交的增值税 记到应交增值税已交税金这个科目 也没计提过增值税 现在导致应交税费已交税金 出现贷方负数余额 他的思路我不懂 我想调一下 我应该怎么调呢
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
个体户一个季度可以免费开多少额度
附加税有贷方余额,实际上没有,那么我可以做一笔应交税费附加税借方,税金及附加在借方红字给冲了吗
你可以在下次计提时,少计提,直接此科目贷方冲平就平。
现在我的未交增值税和实际相差了12.38元,这个应该用什么科目调整
需要说具体的数据,就是未交增值税的账面数是多少,实际需要缴纳多少
账面53889.28元,实际53876.9元
这需要查具体的原因,才能调账务处理,就是按月查你们的申报表,从哪个月开始数据对不上,需要找原因,因为应交税费这个是税务稽查的敏感科目,一定需要查到原因后再调账,如果是没有找到原因,建议不调账。