期末余额在贷方的话,做到营业外收入,在借方的话,做到营业外支出。
五月份同一个业务开了两张发票,忘记作废其中一张,账上只做了一笔发票收入,所以在交五月增值税的时候,账上和申报表的总税额不一样,申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异,就把差异那笔做了调整,借:应交税费-转出多交增值税,贷:应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了!但是因为这笔多交的,在下期抵扣,但因为6月进项大于销项,所以未缴税,账上留抵税额10000,申报表上是12000,2000就是多交的那笔稅,到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录,多交那笔增值税怎么做分录
老师!早上好!想请教一个问题,就是税控系统维护费,我在入账时做了个管理费用,然后想等要用这笔税费时再结转到应交税费的,可是后面就没有开过票,然后年底了,我需要把应交税费-应交增值税结转为零,我现在是不是要把税控系统维护费结转到应交税费-应交增值税减免税款?然后再把应交税费-应交增值税结转到应交税费-未交增值税?那如果这样结转完了,我的应交税费-未交增值税借方余额会和增值税纳税申报表上留抵税额不一致,会相差一个附表4上的税额?要想一致,我该怎么做呢?
老师,应交增值税账上边期末余额和实际应交的增值税差4分钱(由于之前会计申报报表的时候各种税费差一分钱长期造成的结果),现在我想调成一致的,我怎么把它调成一致的
老师,简易计税的一般纳税人,申报增值税的时候税额会和发票入账的税额有几分的差额,前面的几个月份对于这个差额没做任何调整,以至于现在本月资产负债应交税费栏显示的金额是26.18,而本月实际应交增值税税额是26.23,账上少5分的差额,这5分的差额是前几个月累计的差额,请问账上应该怎么调整?
23年12月增值税申报表中期末增值税留抵退税是135312.63,23年年报资产负债表中应交税费科目余额是137670.81,23年的期末留抵金额有2358.18的差异,这个差异我查了一下上年会计做的个税就是这个金额,我现在想把账上的期末留抵和当年增值税申报表中的期末留抵金额保持一致,请老师指导一下这个上年会计怎么把个税的2358.18做到留抵中了,是不是错做了分录,谢谢老师分析指导告知一下
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师,一般纳税人资金账簿的印花税减半征收吗?
这个资金账簿的印花税不区分一般纳税人和小规模吧
不用区分的哈,都是减半