期末余额在贷方的话,做到营业外收入,在借方的话,做到营业外支出。
五月份同一个业务开了两张发票,忘记作废其中一张,账上只做了一笔发票收入,所以在交五月增值税的时候,账上和申报表的总税额不一样,申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异,就把差异那笔做了调整,借:应交税费-转出多交增值税,贷:应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了!但是因为这笔多交的,在下期抵扣,但因为6月进项大于销项,所以未缴税,账上留抵税额10000,申报表上是12000,2000就是多交的那笔稅,到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录,多交那笔增值税怎么做分录
老师!早上好!想请教一个问题,就是税控系统维护费,我在入账时做了个管理费用,然后想等要用这笔税费时再结转到应交税费的,可是后面就没有开过票,然后年底了,我需要把应交税费-应交增值税结转为零,我现在是不是要把税控系统维护费结转到应交税费-应交增值税减免税款?然后再把应交税费-应交增值税结转到应交税费-未交增值税?那如果这样结转完了,我的应交税费-未交增值税借方余额会和增值税纳税申报表上留抵税额不一致,会相差一个附表4上的税额?要想一致,我该怎么做呢?
老师,应交增值税账上边期末余额和实际应交的增值税差4分钱(由于之前会计申报报表的时候各种税费差一分钱长期造成的结果),现在我想调成一致的,我怎么把它调成一致的
老师,简易计税的一般纳税人,申报增值税的时候税额会和发票入账的税额有几分的差额,前面的几个月份对于这个差额没做任何调整,以至于现在本月资产负债应交税费栏显示的金额是26.18,而本月实际应交增值税税额是26.23,账上少5分的差额,这5分的差额是前几个月累计的差额,请问账上应该怎么调整?
23年12月增值税申报表中期末增值税留抵退税是135312.63,23年年报资产负债表中应交税费科目余额是137670.81,23年的期末留抵金额有2358.18的差异,这个差异我查了一下上年会计做的个税就是这个金额,我现在想把账上的期末留抵和当年增值税申报表中的期末留抵金额保持一致,请老师指导一下这个上年会计怎么把个税的2358.18做到留抵中了,是不是错做了分录,谢谢老师分析指导告知一下
老师现在个人开发票给公司公司要代扣代缴个人税吗?开的是建筑服务,工程服务
老师你好!税务局的老师发来一张2023年的发票,说是给我们开票的公司是有问题的公司,让我们纳税调增,但我查了自己的账上以前是没有报销过那张发票,但是那张发票确实是那个公司开给我们公司的,请问这种的怎么处理呢?
老师请问一下,去年开了张收入的发票(比如金额1万,今年要求冲红,新开张发票(金额2万),这怎么做帐呢?
老师,小规模生成一般纳税人,开票金额2千万以下 税率2.5%吗?听其他会计说的,但是我没懂,还有这种说法吗
汇算清缴中A107041表中本年企业总收入包括哪些收入?包括利息收入吗?
老师,账面银行余额在与银行余额核对时,发现金额差异,账面比银行多做了一笔收款的账,在做银行余额调节表的时候,是调成与银行一致,还是调成与账面一致呀?
老师,您好,购买库存商品,已付款还没有收到货,计入什么科目呢
对公账户可以交学费吗
老师,我们与其他公司有买卖合,200万元,但是甲方委托个人给我们打款,有委托书。我做账时候怎么做分录,有什么风险吗?
老师,一家企业要做注销审计,资产负债表全部为0但是业务活动表汇总下来还有净资产变动额,应该如何处理呢?
老师,一般纳税人资金账簿的印花税减半征收吗?
这个资金账簿的印花税不区分一般纳税人和小规模吧
不用区分的哈,都是减半