你好,可以的,没问题的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我想问下,我调整之前的往来科目,之前是做短期借款的,应收应付的,我现在统一调整到一个科目,我可以之前在现在月份做一个新的分录把的科目的金额从相反方向冲销,加个正确的科目进去吗?
#提问#请问之前会计做账时,一个公司做了应付又做了预付,我想统一做到一个科目去可以吗?
请问,支付去年欠款应付租金,同时在付款时又收到发票怎么做记帐分录。之后又预付了一季度租金,同时也收到发票怎么一起做会计分录
请问老师同一个人科目做了其他应收又做了其他应付可以吗?就是我们的老板借了公司的钱,但是有时候公司也借他的钱,
老师,我这是之前的会计做的账,她之前做错科目做到其他应付去了5000,,我看她这里调了一笔账,那这个押金总共是付出去1万了吗?也没看到怎么转的
                老师您好,10月份社保基数提高,补25年之前月份社保部分,个人承担部分,个税申报的时候需要体现吗?
老师您好!请问前厅部报损的雨伞,验钞机,怎么入账呢
请问老师 暂估工资的分录怎么做
A公司转B公司的款项代B公司付给C公司,借其他应收款B 11000元 贷银行存款 11000元 借其他应收款C 1000元 贷其他应收款B 1000元 这样做有问题吗
郭老师接,您好,出口企业,我横联申报日期是9月份,老板让我开票在9月了,但出口代理是10月,我现在申报退税,说出口日期和出口代理时间不一致,要要怎么处理呢
老师您好,一般纳税人,红冲了一张上月开的票,上月该票分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金销项税。那么本月红冲就按上月分录,然后红字显示,是吗?
老师,旅店业,小规模纳税人, 现在也收到短信,说跟互联网报送的收如如有差异,那要去哪里找这个数据呢?
老师,我公司是装修公司,一般纳税人,有6个点的设计费和9个点的施工两个税率,是不是6个点的销项得用6个点的进项抵扣?9个点的销项得用9个点的进项抵扣?
老师,小规模纳税人,外购的销售搭赠,这个视同销售吗?分录怎么写?
公司办公室购买的茶具,茶叶计入哪里
那我要怎么做才能把之前的两个科目并到一起呢?
做一笔重分类即可的,一个科目重分类到另一个科目上
我想统一做到应付,请问分录应该怎么做?
根据预付账款的余额,做一笔下面的重分类分录 借应付账款 贷预付账款
金额应该填哪个的呢?
金额填写得是预付账款的余额
摘要写什么好呢?
重分类调整应付预付款