同学你好 你红冲之前的无票收入 现在做有票的就行了
我司前几个月已经抵扣的专票,在12月退回去冲红了。对方开了负数发票给我们。 那我现在账上要做什么分录?报税时这笔已经抵扣的税额又该怎么处理呢?
老师好,我公司是小规模纳税人,以前做了一笔无票收入(对方说不需要发票),现在对方又要求开发票,发票已经开出去了,我这个季度申报该怎么申报呢
老师,早上好。前几个月公司收到了一笔钱,已经做了营业收入,但是对方不开票。现在对方又要我们开票,那么开票以后这个月怎么处理这个账务
老师 19年收到一张普票,但款项一直没付。22年这个项目对方做不了,这笔钱不付了,对方已经开了红字普票,我们要怎么做账务处理
老师你好,去年对方公司要求不开票,饿写了5万块钱,我写了销项收入,主营业务收入没有写应交税费,银行的钱也支付了,分录也做了,现在目前对方公司又要求开票了,那我这个账怎么做的平?那我这个5万的话呢,那我的收入就不能写在我这个页了,因为之前已经做了营业收入的分录了
公司要注销前,固定资产科目怎样清零
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
怎么出会计分录呢
借银行 贷主营业务收入 贷销项 红冲 贷主营业务收入负数 贷销项负数 贷银行存款 然后 借银行 贷主营业务收入 贷销项