同学你好 计入工程施工
老师,想请教你一下,我是内账,这样的,我们老板从供应商那里购买材料后直接销售给A客户,从中赚差价,分录怎样写,我借:应收A客户货款1000元,贷,营业外收入,收到货款的时候是借现金,贷应收帐款,那成本那里,我应该怎么做
你好老师,我们是分公司,客户张三在我们这里买台车开票是34万,但车辆购置税、保险、配件都是以客户的名义去开票,跟我们公司无关,钱是我们总公司垫付直接打给供应商,平安金融他们那边放款直接把总公司垫付的钱一起打到我们公户上,那这样我们就多了7万的钱,老板说41万就这样收入,配件钱不还给总公司,那这样我们内外账要怎样做才会平?
老师,你好,我们是装修公司,小规模的,我们所面对的客户都是商品房客户,人家打款,我们帮他们装修,我们应该用什么准则,什么行业比较好点,中间的环节就是客户交钱,我们去买材料回来,帮他们装修,然后确定尾款,我们也会请工人去做事,这里面具体怎么去衔接呢,要用到工程施工与工程结算吗
老师你好,我公司承包了一客户的室内装修,里面的沙水泥全部都是从外面买回来,直接用到客户家里,那这样的分录怎样做?
老师你好,我公司为家具制造厂家,一个客户在我们这里订购了室内整装,在结清尾时老板给送了一套餐桌,这个餐桌是买的成品,现在这个会计分录怎样做?
1月份工资,2月28号发,个税3月15日报1月份工资可以吗,所属月份显示2月份,实际是1月份的工资
老师,麻烦问下申报工商年报,不知道认缴出资时间和实缴出资时间该怎么填呀,手里没有公司章程,时间也来不及去调取公司章程了
老师上午好,老师,我想问一下,我昨天公司新增员一个人交五险,然后医疗险之前单位没有人交过,他这个是新开户,然后昨天给他交的,然后定的是基数是4000,医疗险的时候其实他工资就发3500,然后单位社保费缴费工资月度申报写成4000了,把那个交费工资当那个基数写了,这种情况下该怎么办呢?钱已经税务系统扣完了
老师你好,想问下个体户开普票是不是能开超的,有个情况就是开了票客户退货了钱要退他,如果发票不作废这个可以吗?用的其他人退的款有没有问题啊?
老师只有流水账的能编现金流量表跟资产负债表吗
公司用畅捷好用友如何快速使用完成凭证要哪些步骤
A公司与B公司是关联公司,c是供应商,C开不了发票D开发票给B,合同A与c签,B付款D,如何做才合法
董秘在公司地位高吗老师
我们是啤酒批发零售个体工商户,定期定额征收增值税的,供应商给我们的客户有些促销返利费用,每个月降这部分费用返到我们经销商系统里边的折扣池里边,我们从他们那里采购货物时,在有活动的商品上做了折让,开的发票正数是正常的商品价格,负数是折让金额,最后我们应付货款是折扣后的金额,返利费用我只需要做台账,不需要做单独的账务处理是吗,商品入账是按折扣后的金额入账的
老师你好,比如这个单子货物我都有发票,但是司机的运费和搬楼费我没有发票,应该怎么做账呢?
没有这样的科目呀
你们是什么公司?不是工程的吗
能计入到原材料吗?
我们是全屋定制,给客户装修房子,从签单拿到钥匙后一直到完工,这些期间发生的开支应该计入到什么科目?营业执照上为家具制造业,也就是生产衣柜,酒柜,橱柜,带卖瓷砖,那又加个全屋装修
可以的 然后领用计入成本
我们公司为全屋定制,这样的账务怎样做?
这个就是装修的 做工程的才行
这样的账户应该怎样做呢?
可以看我们装修公司的实操 这个一般就是 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
什么是合同成本?那我现在这些东西归集到哪个科目里面呢?我可以借原材料贷现金吗?
可以的 然后领用计入工程施工直接成本
那我现在这样做,你看可以吗?买这些材料花的钱是借原材料贷现金,然后我就顺带做一笔工程施工(直接成本)贷原材料?
嗯 这样做就可以的
这个客户当时合同价为16万,预交了5万块钱的定金,那这样的将做分录呢?
我们老板为了方便期间直接把这五万块钱作为收入了
借银行 贷预收账款 这样做
现在我们公司全部的,不管定金还是尾款全部都作为收入,我觉得这样也不错,要不然到时候还得再做一笔分录,把这个预收的账款转到收入里面去,这样每个月收了多少钱就很清楚,目前这样做可以,但是到后面的应该怎样做呢?到时候家具衣柜全部都摆进去之后,发生的直接开支应该计入到什么科目?
后面确认收入冲减往来
我能把这些材料直接计入到工程施工这个科目里面吗?
对的,计入成本才可以咯