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去税务局人工补交去年的增值税,上月开票时,票面税额与已交的误差0.02元,怎么做分录消掉?

2021-10-06 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-06 15:27

你好,计入营业外收入或者营业外支出

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你好,计入营业外收入或者营业外支出
2021-10-06
同学你好 对的 填到未开票收入就可以 2.预缴的吗
2023-05-04
红,冲去年的收入,然后做到今年之前的分录不变,金额是负数,然后再做一个正确的,也就是发票的就可以,你的银行存款没有退回来,用应收账款来代替,借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,借应收账款贷主营业务收入应交税费一正数一负数不影响的。
2021-08-16
你好      那你多缴纳的增值税 你收入多计提了吗?只是单纯的 多缴纳了增值税吗 ?  
2021-04-13
同学你好 这个直接做就行了
2021-10-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

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