你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)

老师请问:员工去街道打扫卫生,镇府打款到打公司的帐户。这个怎么账务处理
公司的一位员工,员工是正式工,有合同有社保,但是现在有个问题,员工因为自身原因急需用钱,打算向公司借款,所有流程对公操作,公司打款到员工个人账户,我想请问,从借款到还款,这个账务处理怎么做呢?
老师,我们公司打扫卫生,一个星期请他打扫三天卫生,一个星期250元,一个月1000元,我们直接对公账户转款给他,但是他不会识字,按道理他可以到税务局去开票给公司结账,但是他不识字。所以没开票,我们用对公账户转款给他,这个可以正常入账处理不呀
麻烦问下老师比如货款应该通过对方公司账户打款到收款公司账户,但是如果客户打错了,付款单位通过对公转到私卡了,这个情况怎么处理,账务处理怎么做呢
老师,我们是一家物业公司,有劳务派遣资质。我们前几天签订了一个政府环卫项目。甲方是区政府,乙方是区上用人单位,丙方就是我们。我们派遣员环卫工人去乙方要求地段打扫卫生,就是环卫清洁工。这个开票怎么开
请问一下,支付社保时凭证:借:管理费用,贷:银行存款 这样做对吗?还用计提吗?怎么计提?
协议班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么区别?(能回答的老师回答,不能回答的,别浪费时间)
老师您好!餐饮业个体工商户,没有公户,无票支出无票收入,申报可以0报吗?
协议班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么区别?
老师,1月支付10万的房租,5月才取得发票,分别怎么做分录,1-4月要摊销吗
老师,什么情况需要去外管局备案?税务备案又是什么?能具体说说么?
甲公司持有乙公司70%的股份,2024年乙公司向甲公司销售商品1200万元,其销售成本为900万元,该商品的销售毛利率为25%。甲公司购进的该商品2024年全部未实现对外销售而形成期末存货。乙公司(子公司)2025年继续向甲公司(母公司)销售商品600万元,其销售成本为420万元,该商品的销售毛利率为30%。2025年甲公司将2024年购进的存货对外销售70%,剩余30%形成期末存货;本年度从乙公司购进的商品2025年对外销售60%,40%形成期末存货。甲公司对外销售售价为进价的120%。要求:1、2024年编制合并财务报表时的抵减分录;编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。2、2025年编制合并财务报表时,调整和抵减分录;编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。工作底稿我真的不会呜呜呜
老师,如果租金成本比如年100万,比如24年对方不能开具发票,正确做法是,25年,26年汇算调增交税25万。如果是26年5月前才取得发票,那27汇算调减24-25,一共200万吗?这样操作有没有问题?还是需要年年更正申报退税?退税有问题吗?
老师,您好,我们是货运公司,每年年初计提安全生产费,年底未使用完冲销,22年前面会计会计多计提了28万未冲销,这几年有此类费用她冲销这28万,截止上个月还没冲销完,我应该怎么处理
董老师 您在线吗?想咨询~
这个为什么是主营业务收入呢?
你好,单位的主营业务不是保洁吗?
我们是合作社,主营业务是农产品、
你好,那账务处理是 借:银行存款 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)