你可以按照实际的来申报抵扣,多开的那些不用做。下个月红冲,重新开。
8月开票 9月预缴增值税 第一次申报增值税已交款 后面多申报了一次增值税忘记作废逾期了产生了税费但是未交款 10月份了要怎么处理
农产品收购发票多开了,已跨月,增值税已申报未扣款,怎么处理
老师,我们错把农产品收购发票当成普票开给客户了,已跨月,怎么处理呢?
12月份忘记开农产品收购发票了,现在已经跨年了。12月份还没有申报的,想在这个月补开发票,进行农产品收购发票的抵扣(农产品收购发票是直接抵扣)。不知道这个月补开的收购发票可以用在12月申报的抵扣吗?问了税局,税局说必须当月开当月抵扣。
老师,一般纳税人开具农产品收购发票,次月申报增值税已经计算抵扣销项税,相关会计分录怎么写
上个月开的农产品收购发票,我这个月开红冲就可以吗
可以的,可以这么做的。
会有税务预警啥的吗
你好,这个不好说,得看你具体的。
具体啥呢
出口退税企业
你好,你们有加计扣除吗?你的抵扣率是一般抵扣还是按投出产出这些?
有加计扣除
你好,那你的加计扣除是按照什么来的?不能保证,肯定没有问题。
具体是指啥呢老师
比如你按照投入产出扣除 你购入的不对影响你期末数据 虚增进来 税务要查的 得需要你款们写说明