你好,是的,您的理解完全正确
老师,现在小规模1% ,30万免征增值税,申报表跳出免税额是按3%的,那写分录,优惠税额转营业外收入是按开票的1%还是3%金额做账?
现在小规模纳税人3%的税率下降为1%,如果季度销售额不超过30万免征增值税,那免税的税额是按1%税额转入营业外收入吗?发票上的税率是1%
老师,小规模旅游公司,差额征税,月底不需要交增值税的情况下,因为现在是1%,转入营业外收入的金额是票面上的按1%计算的实际税额吧
老师 现在小规模企业按1%缴纳增值税了,但10万元以内免征增值税,是不是月底需要把应交增值税结转至营业外收入-免征增值税里?营业外收入的二级明细科目用免征增值税可以吗?
我公司是小规模纳税人,2023年1季度的开票税率是1%,3月份有未开票收入,我按照1%计算出不含税金额填入未开票收入申报表中,但我会计账上1-3月是按3%计提的增值税,这样做有问题吗?然后发现税会之间的税额差异有50多元,申报表中的增值税额是按照不含1%税额的不含税价计算得出的,导致不含税收入是比实际收入多,请问这种 情况下要怎么处理才合适呢
灾后公路水毁恢复建设项目,这种开发票是属于建筑服务还是劳务
定金和订金的区别在哪里
刚刚入职一家公司,面试说好的工作的内容。交接过程中领到把重要的工作剥离给了另外一个新员工,剩下的工作量少且不重要。这样的情况下如何处理比较合适
老师 申报工资人数超过30人 是不是就要缴纳残保金?残保金的基数是上年总的计提的工资吧,人数是一年的平均人数吗?
现在新注册的公司要5年完成实缴吗?
您好,年底成本差20万,别直接塞进主营业务成本(会虚增费用),也别长期挂账或扔到下一年!先找原因,如果是正常生产损耗,就调进当年生产成本(影响后续产品成本),如果是管理问题,通过“以前年度损益调整”调进当年利润(不直接影响当年主营成本)。总之:差额当年必须处理完,不能拖着不管或乱挂科目,否则账不准还违规。 问题还没问完,请教董效彬老师回答一下吧
老师好,计提工资是当月计提下个月的工资吗
没有发票的费用在报税的时候就不可以抵消税前收入 来少缴税吗?
收到投资款,实收资本做完账就可以吗?还是需要缴纳印花税。怎么操作呢。全部流程。
集体合同里企业的权利和义务