你好,填写你的负数销售额,这种不一定能申报过去,如果申报不了,去税务局。

老师你好,我们是一般纳税人,上个月我们增值税申报时申报了无票收入,这个月我们和上次的无票收入一起开的票,这个月增值税申报时该怎么填啊
想问个问题:我填一般纳税人增值税申报表。上个月开的普票收入为负数,且金额大于专票收入,这种情况要怎么申报呢?专票收入是13925,普票是-14000。
请问老师,我之前是小规模,4月份升为一般纳税人,4月份冲红了3月份一份普通发票,同时4月份也开具了一份专用发票,专用发票的金额小于普通发票负数的金额,请问我这个普通发票负数金额,怎样填列申报表?
老师,我申报增值税有无票收入,我在申报时候用一健集成,数据出来后,有个无票收入是否我选择是把无票收入金额填上去了,然后在增值税及附加税费申报表中只有专票和普票数据,无票收入数据没得,这是怎么回事呀
关于小规模纳税企业第1季度增值税申报表的填报问题,普票开票金额为181732.8元,利润表季报中营业收入的金额为3187708.36元(该数据中包含的无票收入金额为3005975.56元),请问根据以上数据如何填报增值税申报表的主表?此外,需要填写减免税申报表吗?
个体工商户一年流水200万,交税是按200万计算,还是80万?
老师,我们公司想要减资,然后如何发减资公告呀?麻烦详细的讲解一下
老师,请问下个税,个人部分社保都是公司承担,那工资表扣个税部分,还做进去吗
1月份是小规模,采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库,2月份公司升级为一般纳税人,1月份采购商品的发票也拿到了,那是要冲红1月的暂估重新按发票做账,当进项发票来抵税吗
老师,我现在是小规模纳税人,如果我正常是是使用我们公司抬头出口,也就是单抬头,供应商是一般纳税人,如果要开票,要怎么开?是按1%开还是13%?,可以使用Xtransfer 公账收款,之后转到国内公司公账?
老师,最近在看视频说1000元以下免税,不限次数?公司支付个人1000以下可白条入帐?个人免增值税,但是公司只可以500以下税钱扣除,是这样的吧
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师您好,我可以先只申报专票的收入吗,普票负的收入等下个月抵扣?
可以的,但是你看下能保存吗。
因为这张负数的普票是跨月冲红了,这个月才重开的。
那你下个月冲的时候,他比对就不一定通过了。
那只能先这样了
你可以在这个月调整的,你这个月填写负数。
老师,您说的是调整什么?这张普票吗。 情况是这样的:这张普票是8月份开的,然后点数开错了,我9月份给它冲红了,10月份这张票才按正常的点数重新开。
你好,也就是这个月申报的时候,把你的普通发票负数销售额填写进去。那你这个月没有开其他的普通发票,就得填写负数。
老师您看下
你好 保存能保存了吗
这样不是要退税吗
是的 退税 但是也具有留着以后抵扣
那只能以后抵扣了,谢谢老师
不用客气 周末愉快。