你好,填写你的负数销售额,这种不一定能申报过去,如果申报不了,去税务局。
老师你好,我们是一般纳税人,上个月我们增值税申报时申报了无票收入,这个月我们和上次的无票收入一起开的票,这个月增值税申报时该怎么填啊
想问个问题:我填一般纳税人增值税申报表。上个月开的普票收入为负数,且金额大于专票收入,这种情况要怎么申报呢?专票收入是13925,普票是-14000。
请问老师,我之前是小规模,4月份升为一般纳税人,4月份冲红了3月份一份普通发票,同时4月份也开具了一份专用发票,专用发票的金额小于普通发票负数的金额,请问我这个普通发票负数金额,怎样填列申报表?
老师,我申报增值税有无票收入,我在申报时候用一健集成,数据出来后,有个无票收入是否我选择是把无票收入金额填上去了,然后在增值税及附加税费申报表中只有专票和普票数据,无票收入数据没得,这是怎么回事呀
关于小规模纳税企业第1季度增值税申报表的填报问题,普票开票金额为181732.8元,利润表季报中营业收入的金额为3187708.36元(该数据中包含的无票收入金额为3005975.56元),请问根据以上数据如何填报增值税申报表的主表?此外,需要填写减免税申报表吗?
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗
老师您好,我可以先只申报专票的收入吗,普票负的收入等下个月抵扣?
可以的,但是你看下能保存吗。
因为这张负数的普票是跨月冲红了,这个月才重开的。
那你下个月冲的时候,他比对就不一定通过了。
那只能先这样了
你可以在这个月调整的,你这个月填写负数。
老师,您说的是调整什么?这张普票吗。 情况是这样的:这张普票是8月份开的,然后点数开错了,我9月份给它冲红了,10月份这张票才按正常的点数重新开。
你好,也就是这个月申报的时候,把你的普通发票负数销售额填写进去。那你这个月没有开其他的普通发票,就得填写负数。
老师您看下
你好 保存能保存了吗
这样不是要退税吗
是的 退税 但是也具有留着以后抵扣
那只能以后抵扣了,谢谢老师
不用客气 周末愉快。