你好,已经做了待认证进项转出的分录(能提供一下你做的分录吗? )

老师,我想问下,我们取得招待费的专票,已经认证了,但不是需要进项税额转出吗。我该怎么做分录?借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税,这样对吗
老师,我想问一下,我已经做了待认证进项转出的分录,还需要做结转增值税的分录吗?
请问库存商品的税额有异常,但已经认证,需要进项转出,怎么做分录。麻烦写下库存商品和结转增值税的分录
老师,我想问下这个转出待认证进项税是什么意思?我不懂这个数字是哪里来的?我从哪里可以找到这个数字?之前会计做的账都有转出待认证进项税,而我每月就是直接做转出本月增值税就是需要缴纳的增值税,那这个待抵扣认证进项税到底需不需要做这笔分录呢?
福利费,开的专票,我已经认证了,增值税报表做了进项转出,凭证还需要做分录吗?
老板私下支付给分包方的款项,对方是个人没有开发票过来,在账务处理的时候要不要体现借:主营业务成本,贷:其他应付款 对方和老板谈的到手这些钱的,也不开发票,还是直接不做这笔分录了呢?不抵扣成本会好一点,不知道要怎么处理会好一点?
你好老师,我想问一下,我家24秒年有一笔审计费20 万,凭证做的费用,但没有发票,汇算清缴时候这笔费用调增了所得税,今年25年也没来发票,要调账,要做以前年度损益调整,我想问老师这怎么做凭证啊,所得税还用以前年度损益调整吗
老师,劳务报酬,稿酬,特许权使用费在个人所得税汇算清缴的时候不足4000块钱,是减800,作为收入额,还是直接打八折乘以80%作为收入额?
支付给外包公司的社保公积金金额,属于现金流量表里面什么项目呢
老师您好,记账的时候把计提工资和社社保与发放工资和缴纳社保都记账在同一个月,可以吗?
老师,您好。我公司是小规模纳税人。之前开了发票季度超过了30万,缴纳了增值税,所得税现在要红冲发票,金额有点大。是否会退回增值税和所得税?有税务风险吗?
老师,请问现在电商平台向税务推送数据,是都是按季度推送,还是也有按月推送的
老师,公司转账到股东,股东再用个人存单(存半年)做质押,银行开承兑汇票支付货款,像这种,怎么做账务处理
公司给员工发的提成我是跟工资合并申报吗
更正以前年度个税,补交的个税,记录到什么科目?
做了这个还需要做结转增值税的分录吗?
你好,需要根据销项税额、进项税额情况,做相应的结转分录
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。