那里公司收到这个生育津贴的时候,就是借银行存款贷其他应付款。发放的时候就是借其他应付款贷,银行存款贷管理。
请问员工产假休假期间公司已经正常发过工资了现在收到生育津贴以后要怎么做账?如员工休假期间已经给员工发了8000元工资,后期生育津贴收到了8000,这个会计分录该怎么做?收到时 借银行存款,贷其他应付款。那冲减已经发过的工资的分录要怎么做?
老师,问下关于生育津贴记账问题。员工产假期间公司已发放工资,也缴纳了社保和公积金。每月记账时工资和社保和其他员工一起,都计提并发放、缴纳了。每月计提工资:借:管理费-工资,贷:应付职工薪酬。发放工资:借:应付职工薪酬,贷:银行存款。公司收到生育津贴时,借:银行存款,贷:其他应付款-生育津贴。 问:生育津贴要扣除已发过的工资和代缴纳的个人部分社保和公积金返给员工,是否还需要通过应付职工薪酬科目过度?应该怎么记账?
请问老师员工的生育津贴社保打款金额是10302.74元,她在产假期间公司付最低工资共9050元,最后扣完津贴付1252.74元。这个津贴跨年度了。20年收到津贴时我做分录:借:银行存款10302.74贷:其他应付款-员工10302.74.。发工资时做了工资薪酬,21年退时分录,借:其他应付款10302.374,管理费用-工资-9050,贷:银行存款1252.74。这样做分录对吗?
老师,我们公司女同事生孩子期间的工资是从生育津贴里面扣的, 之前发工资的时候我是做的 借:管理费用8633,贷;应付工资8633, 发的时候 借;应付工资8633,贷;银行存款8633,现在生育津贴打到公司账户15432.08,剩余6799发给员工,分录该如何做啊
老师,员工休产假期间公司规定按生育津贴实际到账数发给员工,单每月过程中,公司先按2000元税前申报了工资,按扣除社保费500元后,按1500发放了工资,2000也计提了工资,社保500也缴纳了费用做了会计分录,那现在生育津贴到账了,如何记账呢?(实际是产假期间无工资,但先预付给员工一部分生育津贴,等剩余津贴到账后扣除期间支付额,按差额付给员工。但是这预付的生育津贴又申报了工资,缴纳了社保)
老师公司的小规模利润表上有应纳税所得额吗
摊销宽带费(2024.8-2025.7)4500/12=375,款项已支付,当时未取得发票,每月摊销375,已摊销了7个月, 25年3月取得专票4455.45+44.5=4500,剩余摊销额4455.05-375*7=1830.45 本月做发票入账摊销时 分录怎么写 怎么取数?
老师公司的小规模利润表上有应纳税所得额吗
将所有预算外资金48000元存入预算外资金财政汇缴专户。同时上缴应上缴的预算款104000元。
老师,我现在准备报名中级会计考试,但是是不是最好先进行会计信息采集再报名?之前在旧系统采集过信息,新系统还未采集。那新系统全国会计人员统一服务平台我有登录账号,还需要实名认证吗?最重要的是我目前领失业金呢,采集信息是不是最好是待业状态
老师,就是我们仓房让外面工人来给维修了6天,费用也就2400你说这个我给他申报工资薪金还是劳务报酬
老师,我们没有丙烷生产资质,但是有客户要,我们就购进再卖给他们,那么购进的时候入什么科目?库存商品?销售的时候做其他业务收吗?
公司贷款支付的利息,能取得专票抵扣进项税吗
公司贷款支付的利息,明年取得专票可以地库进项的么
明琪老师,工商年报中纳税总额包含4季度的税费吧
老师,可以写清楚点吗,还是不怎么明白?
就是你收到的时候借银行存款贷其他应付款。
支付的时候,就是借其他应付款贷银行存款,同时贷管理费用。
懂了,谢谢
不客气,祝你工作愉快。