借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

待抵扣进项税额和待认证进项税额做账的时候怎么处理?
老师您好,我想问一下进销项税的账务处理。收到进项税发票时,怎么处理?开出销项税发票时怎么处理?然后进销项抵扣时怎么处理?交税时怎么处理?
老师,进项抵扣销项的时候怎么做账务处理
进项大于销项,月末不做账务处理,那年末清零的时候,如果还有留抵的税额,要怎么做账务处理
你好老师,增值税进项票做账了,但是当月进项税额不抵扣,如何做账务处理,进项税抵扣的时候如何做账
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
那我要查账面上有多少进项留底是看转出未交增值税的科目余额吗
你好,对的是的,是这么做的。
如果没用转出未交增值税直接进了未交增值税科目,这样合理吗?是不是这样统计的进项留底就不准确了
可以的,可以这么做。
不用转出未交增值税科目。直接用未交增值税,会有一个时点,应交增值税和进项都在未交增值税的借方,会数据统计有问题吧
哦,一样做的,只不过是你们没有结转需要缴纳的增值税,直接看未交增值税的余额就可以。