同学你好 按实际的来算

我想问一下,之前计提工资计提多了,我这个月少计提,然后,我想问一下,我算生产成本的时候,哪直接人工,是按少计提部分来计算还是按回本月实际发生的来计算呀
我想请教你两个问题,第一个问题,我上月工资计提多有17万,实际发生工资是20万,我要补提3万,我核算成本的直接人工哪里,我是安3万来计算还是20万计算,第二个问题,我当月实际领用材料是368万,生产过程出现废料,这个废料是销售给人家,有68万,我把这废料纳入营业外收入,在核算成本的时候是安368万核算还是安300万进行核算
问一下,我5月30号的时候计算成本 利润需要,计提工资行政部10万,生产部5万,但是在6月20日实际发工资的时候总会有工资变动(跟工人核对产量 考勤产生的),实际应付职工薪酬总是会大于我上月底计提的数字。请问这个月我的账该怎么记
老师,我想问一下,咨询部门工资是按照项目提成来算,这样计提之后劳务成本会在贷方大于付出的实际工资,要怎么处理
老师,请问我们建筑劳务分包公司。清包工。我们12月计提劳务人员工资并发放了一部分。一月份发放另一部分。这个成本安计提工资算还是按12月份实际支付的工资算?
老师,累计50万元的装修费可以直接进费用,不摊销吗?
老师,自己做的账怎么检查错误呢
公司招聘的人员放在灵活用工平台,这些人员和灵活用工平台签订合同,由灵活用工平台申报个税,每月公司和灵活用工平台结算这种可以吗?
公司招聘的人员放在灵活用工平台,这些人员和灵活用工平台签订合同,由灵活用工平台申报个税,每月公司和灵活用工平台结算这种可以吗?
我想回,我的免费实操里哪一个是同销售中央空调并安装相似实务
销售中央空调并安装企业什么时候确认收入,预收到客户款项是放什么科目
我单位购买的材料由干对方质量问题造成我方损失了,那这批应付款对方也默认不用付了,我单位该怎样处理这笔应付款账呢
老师,新进一家生产企业,生厂企业已经生产两个多月,来了三四天,老板催我把库存这块整理好,去了几次车间, 一、建立起来这1原材料入出库单→2半成品入库出库单→3商品出入库单→4商品变半成品出入库单(意思是商品可以进入下一生产环节)→商品出入库单。 二、每日做原材料库存明细表(出入库结余)、库存商品出入库明细表、 三、车间的人工工时好计算分配这块先放一边。 四、月末统计原材料购入合计领料合计结余。库存商品的入库、出库、结余合计、(车间不会有半成品) 老师请问您看对吗?有意见给到我吗?
老师小规模收入都做无票收入的影响是什么
新公司的账,没有挂过应收账款借方科目,应付贷方科目,全程根据银行流水来入应收账款贷方,和应付账款借方,这样合理吗?
例如,我上月计提多了174236.34元,我这个月不管是管理费用还是销售费用还是生产成本还是制造费用,合计工资是193288.53元,那就是说我这个月就只计提19052.19元的工资,那问题来了,那我计提的时候,这19052.19元,我是归纳在管理费用呀还是销售费用,还是生产成本还是制造费用呢
这个是制造部的那就是生产成本-制造费用
因为之前不知他所计提多的部分是哪一科目,所以,现在少计提哪部分不知归在哪里好
这个直接计提就行了,补计提在生产成本