你好,这个钱到哪里了?没有进公户的话。

我们销售货物是银行收款 后期因为客户要求退货退款 我们把现金退给客人了 这样改怎么做账务处理?以后遇到这种情况 我们应该怎么操作?
老师,我们预收A公司的货款,实际款未到银行,后期我们以货抵债,这个账务怎么处理呢
老师,咨询一下,我公司预收别的公司一笔货款,后期未给它们发货,现要求我们退款,这款的这笔分录该怎么做 预收货款时这样做的借 银行存款 贷 应收账款
老师,我们公司给对方公司预开发票,实际货物未发,有的还未生产出来,这个要怎么做账务处理呢。
老师,我们预付给供应商的货款,没有收到发票,也没有收到货,长期在账上挂着这笔预付账款,以后也不会收到货和发票了,这个账务要怎么处理呢?
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
是9月份我们在他那里进货,我们也没有付款,然后就有有一笔备货费,老板说是记入10月应付款
你好,你们购货的话,对方提供发票了吗?可以记录应付账款核算。
也没有,是走私账的
但实际没有收到那一笔备货费啊,账务怎么做,借什么,贷;应付
你好,货收到了吗?私户付款的话,先做到应付账款里面。
已经收到啊,另外一笔我们应付的采购款有做账,另外一笔备货费是我们应付的怎么做账
你好,你是销售还是采购?
你好,因为你是私户付款,三流不一致,存在一定的查账风险,所以外账上,你只能先做到应付账款里。
我现在做的是内账,但是钱又没有到银行,10月我又要卖货给他抵账,所以做应付账款的时候我不知道怎么做这一笔备货费的会计凭证
你好,这样的话,通过其他应收款或其他应付款,老板名下钱是不是到了老板的私户?
对的,我们有张专门收支的私卡,银行卡都没有收到这笔备货费,9月份做这笔备货费的会计分录是
你好。9月份的时候借库存商品贷应付账款就可以了。