你好; 这个是建筑项目发生的 。 你们是要开票出去的话 ; 开建筑服务 ;选其他建筑服务 下面 去开标书费 即可

老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 分录如下: 9.1 借,其他应收款 1.2 贷,银行存款 1.2 9.15 借,主宫业务成本 1200 贷,其他应收款 1200 9.20 借,银行存款 8 贷,主营业务收入 6.8 贷,其他应收款 1.2 请问9.15日的分录是不是应该记入主营业务收入还是其他业务收入呀,因为这些是文件费投标单位为了要投标而购买的文件,我公司是不退也不开发票的。
老师好!我们是一家国有工程公司,现在甲方有5个项目,我公司只能中标其中的一个项目,其他四个项目想以工程项目管理服务的形式收取中标价的40%或30%,(给对方开具的发票是:建筑服务*工程服务*其他工程管理服务)这么操作可以吗老师,谢谢!
我想问下:我公司是建安企业,发包方收的标书费(不是招投标的单位收的标书费,甲方收的标书费),请问这个标书费是增值税的应税范围,那开具发票的税目是其他建筑服务,可是我们找不到其他建筑服务后面的类别,具体开票内容是其他建筑服务-什么呢?
老师我们建筑公司收取供应商单位标书费,哟开具什么发票明目。有的顺属于鉴证咨询服务。有的说属于建筑服务其他建筑服务的 到底怎么开 属于那一类
老师我们是家现代服务业咨询类,经纪代理类,我们现在是一般纳税人,其中我们做招标代理项目有个环节要报名报名对方投标单位要先交报名费或者招标文件费,如果收这样款开发票时候我们服务名称写成招标资料费会不会涉及到是资料按13%税计算,如果是话,是不是我服务名称改为招标文件费要好点,还是老师这边有更好的服务名称建议
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师我理解它不属于增值税的应税范围 因为其他建筑服务没有找到呢
你好 ;这个是 额外收取的 价外费用 是需要 开票 属于增值税的部分的
这个是买个标书,不一定中标,也是属于增值税应税范围吗?
你好 ; 是嘚。价外费用 这个会涉及税费的