借:管理费用-接待费 贷:应交税费-增值税-销项 库存商品
老师,视同销售(购买的礼品、大礼包作为年货赠送给股东、客户、还有员工算视同销售吗?),供应商开的普票,我们应该怎么处理呢?应该将这部分礼品、大礼包、纪念品按照 普通发票的 价税合计 金额 乘以 他们 对应的货物的增值税税率 计算销项税额 吗?不太懂,请老师解答,感谢!
老师,企业购买小礼品送于达成购买的客户,用交个税吗,视同销售处理吗,会计分录如何写?
老师,购买礼品送人时当时分录做的是 借:管理费用-业务招待费 贷:预付账款 现在要做视同销售的分录,要把这个分录先红冲对吗
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,假设是取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 20000 贷:银行存款 20000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 20000 贷:其他业务收入 17699.12 应交税费-应交增值税-销项税额 2300.88 3、结转成本时,借:其他业务成本 20000 贷:库存商品 20000 老师,这样的一个分录,对吗
老师,我们外购的礼品用于赠送客户。购入分录借:库存商品1000 应交税费-应交增值税-进项130 贷银行存款1130 赠送视同销售价格为1100元,赠送分录:借:销售费用1143 贷:库存商品1000 应交税费-应交增值税-销项143,请问分录正确吗?
郭老师,非独生子女,赡养老人,两个老人都60岁了,可以一个月专项减多少
为什么个税下载后,显示认证未通过
#提问#,老师,我现在有一些分录不会做,搞不清楚,有什么书籍推荐,这些怎么做的吗?
老师,我这里这个净利润是填那个年度财务报表,利润表的那个净利润吗?那跟我们那个年度会算清缴没有关系吧?
老师,又有一个新问题了,这次对方说给我们开发票,但是不过款,这又是啥意思???是这种情况,我们是一般纳税人公司,对方是个体户,平时给他们打款都是我们老板私人账户转给对方私人账户的,然后我们公司问对方要发票,对方说可以给开发票,但是不过款,这是什么意思
个人找税务局开专票,能开百分之几的专票?
个人可以找税务局代开13%的专票吗?
C答案不太明白 为什么要减1
老师,我们是房屋建筑施工,然后他这里我要怎么填呢?
请问老师,餐饮业汇算清缴,收入,成本表应填在那一样
这个为什么视同销售呢,是有偿赠送的吧
这个客户达成交易后我们才可以送的小礼品
那你就在开发票的时候,以折扣的方式体现这个赠送的小礼品金额
如果当时开票没有体现,我是不是需要做无票收入,是不存在20%偶然所得的吧
是的,就需要按无票收入视同销售
存在20%个税吗视同销售
赠送给个人就存在的20%的个税哈