你好,学员,这个实务中很多企业都没结转

老师,每个月底进项税额和销项税额都未结转,比如不需要缴纳税我就没做,需要缴纳谁的话,借,应交税费-转出未交增值税,贷,应交税费-未交增值税,实际扣款,借,应交税费-未交增值税,贷,银行存款,现在导致年底进项税额和销项税额有余额,我现在结转到了2021年1月,需要怎么处理之前的错误
老师你好,麻烦问下:我是小规模纳税人,去年年底的税款通过借:“应交税费-转出未交增值税”、贷:“应交税费-未交增值税”结转出来的,现在2月份记账的时候显示税款不平,我现在想问问:小规模纳税人年底需要这样结转税款吗?我现在2月份的账再怎么调整
商贸企业,小规模纳税人,月底结转计提增值税,借:应交税费-应交增值税10,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税10,然后再,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10,贷:应交税费-未交增值税10, 问题1:上面的2个分录,对吗? 问题2:如果对的话,我想问下,可以省掉不用转出未交增值税这个科目,直接就 借:应交税费-应交增值税10,贷:应交税费-未交增值税10,可以吗
请问,小规模收入怎么记账。 1、老师今年小规模开票是1%吗?我前面月份开成了3%。我怎么记账。 2、老师应交税费-应交增值税(小规模纳税人)这个科目月底需要结转吗,或做什么处理吗。还是说就完事了? 借银行 100 贷主营业务收入99.01 贷应交税费-应交增值税(小规模纳税人)0.99
请问下老师,小规模纳税人,7月份缴纳二季度增值税16000元,做账如下:计提二季度增值税借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税;缴纳二季度增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这个应交税费-转出未交增值税的金额在报表哪个科目体现呢
社保滞纳金可以税前扣除吗
老师你好,年会员工聚餐计入什么科目?
老师:我公司的供应商租的我公司的房子,供应商员工的餐费也由我公司承担,供应商的房租可以从供应商给我公司的货款里面扣除吗?比如供应商货款5万,餐费房租2万,供应商可以只开3万的货款发票吗?如何规避税务风险。
老师,电商卖冬虫夏草,一种按订单算的成本,一种是仓库算的成本,请问,以哪个算成本是正确的?
老师,去年库存商品有一笔入重了。账务这么处理对吗? 借:库存商品 红字 贷:库存现金 红字
是的就写的是1274.7,那我们应该写多少给报关行呢
老师,跨区域涉税我把增值税申报完没交,然后再去缴纳找不到缴纳的地方了,从哪缴纳?
您好,老师,给员工发放年货,有发票。年货的金额还需要给员工报个税吗?
老师:请教一下,25年利润101.4万+股东转入款500万,付了以前年度300万,截至12月31日有现钱200万,老板问我还有100万是到哪里去了??
新入职员工因为社保基数调整,到新单位有抵扣额那我申报工资怎么处理,实际缴纳的社保对不上
这个不用结转的,学员
已经结转了的怎么办
可以冲回来的,学员