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先收到客户的费用,但公司暂时还没开发票给客户,怎么计分录呢?下礼拜开了这单发票,怎么记分录呢

2022-04-14 19:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-14 19:34

借银行存款贷预收账款 开了发票,借预收账款 贷主营业务收入 应交税费

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借银行存款贷预收账款 开了发票,借预收账款 贷主营业务收入 应交税费
2022-04-14
同学,你好 你开发了吗??
2023-07-07
您好,可以做未开票收入  借 应收账款 贷 主营业务收入)未开票收入
2025-05-17
同学你好 那你先做未开票收入 借应收 贷主营业务收入 贷销项 开票之后 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 这样 然后再做 借应收 贷主营业务收入 贷销项
2023-04-24
你好,这个数量也多开了吗。
2022-11-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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