你好 ; 你报错了。 去 税务局申请 修改2月的增值税神啊波表; 多报了 到时申请退税

老师:8月份我开了一张9万的销项,又开了一份10万的销项负数,税盘也显示本月开票总额是-1万,可是填写报表的自动获取数据的时候没有显示这个负数销项的信息,只显示正数的9万的数据,这个我可以手动给他改成负数跟税盘一致吗?以前也有这种情况,但是报税时显示报表数据都没问题,这次就没显示出来,我就不知道是哪里出了问题?
老师你好我的增值税是季报但是没开票每月未开票收入我都价税分离了,但是等到季报的时候填数据的时候出现了几块钱的差距。像这种情况我应该怎么办?
老师你好,我是一个小规模纳税人,季度申报增值税,在6月误开了发票3万元,当时没有作废,就在7月份开了负数发票3万元,8月份没有开票,9月份开正常发票3元1千元。请问现在申报的数据应该是多少?
请问一下10月份开了一张红字信息表,税额一万多,但是申报的时候显示增值税转出金额3万多,这种情况应该要找谁处理呢?
2月份增值税报表数据比实际税盘开票数据多了10万多 当时申报的时候没有发现 这种情况应该怎么办?
会不会有风险?直接去大厅就可以吗?
你好; 主动去修改错误的; 不会 哈 ;