你好,需要到税控盘里面去查看你是否开具了这么多发票金额。如果有代开的要加上来核对。
我们是动漫设计服务一般纳税人企业,收到了来自日本的离岸外包收入10万,享受0税率政策,结果我申请了放弃0税率做免税,那么实务中增值税报表这10万收入我填在哪里呢?增值税附表一和增值税减免税申报明细表,这两个表都填这10万收入吗?烦请会的老师作答
老师,请问一下在电子税务局上已申请通过取消作废红字信息表一份(8月重复开上传即进项税多转2次,一般纳税人出口企业,增值税及附加税已申报交税),现需更正申报要如何操作(多交税),增值税涉及退回多交的,附加税也多交需退回,出口退税也受理通过了,要如何更正申报表填数
公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
在实际工作中绝大多数的增值税一般纳税人企业会计,在申报《增值税附表一)时,通过税务申报系统“提取”出来的数据,我们需要去哪里检验核对?
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
请问企业所得税里面的工资薪金支出实际个税报了比如170年万,奖金是4万,我填了174万,但是这4万我没有报个税,但是我实际填了这么多,有事吗?因为是卡的形式发的算是福利费也算是奖金
杭州外贸公司在山东买的肥料,发货的是河南的工厂,发票和放行单都是河南的,但是采购是在山东,这种能正常报关进行退税吗? 客户采购的产品大类、发票、物流都一致,但是产品的含量有些许差别,海关会扣押货物吗?
老师好,咱们这一行那句话是叫〔调表不调账〕来着吗?或者是我记反了。以及这句话的原因
杭州外贸公司在山东买的肥料,发货的是河南的工厂,发票和放行单都是河南的,但是采购是在山东,这种能正常报关进行退税吗?
老师想问下装订凭证第一页放啥,我看有的放科目余额表,有的放对公明细,这个是根据习惯来嘛,没有特殊规定嘛
老师,请问我公司每月15号才发上个月工资,那我报个税是在15号之前,请问那申报工资金额与实际发放工资不符怎么弄呢!
国际飞机票的旅客联可以报销入帐吗?
买脚手架的钱计入什么科目,9000左右
小规模公司,主要是卖音响,但接工程安装音响时,收到客户的预付定金款,客户要求开票,是开销售音响发票,还是定金发票
请问进价法要怎么做账,会计分录怎么出