您好 请问您是哪个公司?

胜利公司的电承贴现给了云旭公司,云旭转银行存款回公司公账上,请问我可以直接借银行存款,贷应收账款--胜利公司(月底统一下账应收票据)。不过云旭公司嘛
老师你好,请问我们公司收到A公司的承兑汇票时,借:应收票据- A公司,贷:应收账款- A公司,如果到了承兑期直接借:银行存款 贷:应收票据- A公司,如果背书转让借:应付账款-甲公司 贷:应收票据- A,是这样吗公司
请问一下,收到其他公司背书的支票,收到款,直接到了银行公户,借银行存款贷记应收票据吗?收到背书过来的支票借应收票据贷记应收账款某个公司?这样做对吗?
银行承兑汇票老板贴现给其他公司了,钱打入公司账户,借银行存款贷预收账款。老板又转走了。借其他应收款贷银行存款,这不会开票的,借预收账款贷其他应收款可以吗?符合会计吗?
我收到一个电子银行承兑汇票,背书人名称是胜利公司,被背书人是我公司,然后下一个背书人是我公司,被背书人名称是苏亚公司,做账是不是借方应收票据 贷方应付账款-胜利公司 借方:应付账款-苏亚公司 贷方:应收票据
老师,你好 我们公司在2023年建了一栋楼,建好后其中几层作为宿舍,一层是厂房使用,一开始全部做了进项税,现在税务局让我们进项税转出 并且增加补缴房产税,我查了如果是一开始混用的情形增值税可以抵扣,中途改变用途的才要转出?到底如何处理呢?
70万6%发票 都应该交哪些税税率分别是多少
办活动,人家办着一个仪式,然后搭了一个舞台,搭了一个背景。发票项目编码项目怎么开
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师,异地预缴增值税怎么填表,主要1月份要预缴但没钱等到6月份才预缴,而且缴一部分
年度工资申报 1月份就已经报了 目前工资发放低于社保缴纳基数几百元 申报缴纳的基数不是按最低的 会有问题吗
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
胜利公司的电承贴现给了云旭公司,云旭转银行存款回莪们自己顺利公司公账上,请问我可以直接借银行存款,贷应收账款--胜利公司(月底统一下账应收票据)。不过云旭公司嘛
如果电子承兑到了您单位银行账户 就不应该这样省略 要通过应收票据科目
应收票据月底的时候一起转,先过的应收账款。莪现在疑问的是关于票据未到期,云旭公司贴现回来的银行流水回单,莪可以不用体现这个公司不
网银如果背书了 应该体现 银行流水 进账会体现这个单位的
就是体现了这个单位,莪就懵了,不知道怎么入账了
借 应收票据 贷 应付账款 借 其他应收款-云旭 贷 应收票据 借 银行存款 借 财务费用 贷 其他应收款-云旭 这样就可以了啊
莪可能把自己搞纠结了,莪看之前的会计一直没把云旭体现出来,就一纠结为啥子
那您看我这样写分录有问题么? 这样不是很清晰么