你好,需要按月做结转就可以

请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是: 借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 然后月末成本费用类结转损益的时候又结转了一下: 借:以前年度损益 贷:本年利润 这样的话 我的以前年度损益不就多了个贷方余额吗?而且试算平衡那里损益类有余额 这是正确的吗?
早上好,老师。请问下,公司以前会计 没有收入也结转了成本,我现在想把成本红冲 重新做账,是不是要把借主营业务成本,贷 劳务成本 做红字 然后结转损益的应该怎么作分录呢
公司用迷版你金蝶做账,之前的会计录入时没有做结转损益的分录,就直接做下个月的帐了,我想问一下,怎么在系统操作把结转损益的分录加进去了?
老师,我想问一下库存的问题,因为前期会计没有进销成本没有对应,所以导致现在库存有60万,但实际上是没有,我想把之前的成本补结转了,但财务主管说不能转,因为转了亏本太多了。但是也没有更好的办法去改变,按理来说,补结转是很正常的吧,补结转的分录这样做:借:以前年度损益调整,贷:库存,然后:借:利润分配--未分 贷:以前年底损益调整。这样就不会影响本期的利润了(我们是代理记账的,客户不想做无票收入,不想交税)
老师,我现在4月份的单据都在系统上做完账了,接下去要做什么,是不是要结转损益,结转损益的时候我凭证上的日期是不是填2025.3.30,就是单据在系统上做完接下去改做啥帮我回答一下,第二个问题是医社保当月就扣款了,我入系统的时候可不可以计提和分录两张凭证都写一样的日期,比如2025.4.18付款的,那我计提的分录凭证上日期也写这个日期可以吗,就这两个问题,麻烦老师细一点帮我解答一下哦,我是新手
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?