您好,外账不可能对不上账?这个是什么意思
请问老师,我公司库存一直混乱,前期只有发票,没有入库单,还有些货物先到公司,但款未付,票也未开,期间领料无监管,直到上月底大盘点,点出了实有库存,从月底开始才监管出入库情况,但是前期的数据一塌糊涂,不知如何调账,跪求老师解答
公司还有1000万进项没有入账抵扣,但实际没有库存,现在公司要注销,应该怎么处理,如果入账以后,账面虚增1000万库存,对外开具销售发票是否涉嫌虚开? 1000万发票存在原因可能是当初公司为了控制税负,有些进项没有入账,还有可能是公司对外开9%,材料采购是13%,日积月累留存的,但是没有真实库存了,怎么处理没有风险。
账面库存跟实际库存相差100吨,问之前的会计,是因为有些货发货了,但是还没开票,外账没有做账,还有仓库有些货是帮其他公司加工的,所以外账不可能对不上账,这种情况该如何处理?
老师,请帮我分析这个思路对不对:因为之前做账一直不对,没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来,也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致,用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步,我想知道下一步我应该怎么做,因为我企业都是当月货款下月开票的,所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票
老师:请教一下,就是 我们公司库存,一直不准,虽然是个外贸公司,我们也有些库存的,但是之前财务是把每月采购的东西全部结转了,账面上公司库存为0.但是跟实际是对不上,有些货已经成为尾货,一直在仓库没有卖掉的,目前问题就是,一直没有按真销量去核销,这块的话,会有啥风险么?
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
说是因为外账按发票入账,但是很多已发货了的商品,都是隔几个月才开票,所以库存会比实际多,然后帮其他公司委托加工的原材料没有人进行记录,欠的货也没有数量,所以会跟实际库存对不上
您好,账实必须相同,出入库账实相符,否则财务的作用呢?
我也才刚接手,这种情况怎么处理
您好,1梳理差异,相关人员签字,调整账实相符
外账期初数据是不能调的吧,特别1-3月的报表已经上报了,已发货未开票又怎么做账?后期找到差异又该怎么调整账面数据
您好,根据差异原因做调整,必要时做前期差错更正