您好!借预付账款 贷银行存款

总转款43万,实际付款11万,多余的转回来32万,但之前就做了这两笔分录,9月预付3万、11月付5万、12月付35万=43万 其中11万是比吊顶装修款的,其他都是走帐叫距帮忙开票的形式转的周转款,9月做过分录借:预付账款 3万贷:银行存款 3万 11月做过分录借:固定资产11万 贷:银行存款5万 应付帐款6万 ,请问现在要怎么把之前的分录冲出来,再完善现在的分录呢,内账的
某事业单位(增值税一般纳税人)年发生下列有关预收账款业务,请根据有关凭证编制会计分录。(1)10月2日,通过网银转账收到爱敬公司预付劳务合同定金30000元(与爱敬公司签订劳务供应合同,约定期限两个月、价款100000元)。(2)承上,12月2日上述劳务合同履约完毕,通过银行转账收到爱敬公司合同余款70000元,税款13000元,价税合计83000元。
签订合同之日预付账款20万,其余的通过银行转账付款,会计分录怎么写
6月20日,向乙公司预付货款60,000元采购原材料。乙公司于7月10日交付所购材料,材料价款为60,000元,增值税额7,800元。7月12日,将应补付的货款7,800元通过银行转账支付。编写预付货款、收到材料、补付货款时的会计分录。
某行政单位与某会中心签订合同,为批举办的大型会议预定场地。根据合同規定,场地租金共十计50000元,预定时交纳定金10000元,其余部分在会议结束后支付。单位通过零余额账户予以支付定金。会议结束后,单位通过零余额账户予以支付差额款40000元,平行记账。
多申报退回的附加税怎么做分录
我想问下,现在社保要填写去年平均工资,如果工资5000,应该缴交基数多少
文化服务*音响租赁 开这个大类可以吗
老师您好,请问公司把固定资产卖了,开出销项发票,入账时记入固定资产清理,所以开出的发票金额不体现在收入总额里,这样处理是正确的吗
25年的时候我们付了款,人家给我们开了票,但是事情还一直还没办,现在说办不了了,要退款,那之前那个发票人家给我们开的,要作废的,我这个账应该怎么做?
老师,分公司的员工报销可以入总公司的费用吗
老师,我们有个公司想注销了,账上还有几万块,想以发放工资/奖金的形式发给员工。比如一次性发4万,这个员工这次需要缴纳多少个税?不考虑专项附加扣除的话。还有就是,一次性法4万,发的时候,是写工资还是奖金呢?
老师,展览宣传服务费交文化事业建设费吗?交的增值税是6%吗
老师,去年十二月预付了今年一年的房租六万,记入了预付账款,今年一月份收到了该六万的发票(专票),该怎么入账这个发票?怎么记账和分摊
老师,请问一下2025年支付房租92700 没有取得发票,银行支付款项借其他应付款 房租 贷银行存款 12月借管理费用 房租 贷其他应付款房租。 这个管理费用房租没有发票的。到汇算清缴是不是这样填写啊,只填写纳税调整项目明细表30栏其他 载账金额填写92700就行了,税收金额不用填写?