咨询
Q

老师,计提工资的分录为 借:生产成本 贷:应付职工薪酬 合作社用专项应付款付这个工资分录如何做

2022-06-22 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-22 16:00

你好,你收到钱的时候应该是借银行存款贷专项应付款 支出的时候借应付职工薪酬贷银行存款。

头像
快账用户4345 追问 2022-06-22 16:03

如果这样的话专项应付款就一直都放在贷方,期末余额一直都是在的

头像
齐红老师 解答 2022-06-22 16:07

你好,那你这个钱后期应该是还回去的,还还回去吗?而是归你所有了吗?

头像
快账用户4345 追问 2022-06-22 16:19

这个钱后期不用还回去了的

头像
齐红老师 解答 2022-06-22 16:24

你好,你在借专项应付款在营业外收入就可以了。

头像
快账用户4345 追问 2022-06-22 16:36

好的,谢谢

头像
齐红老师 解答 2022-06-22 16:39

祝您生活愉快开心快乐

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你收到钱的时候应该是借银行存款贷专项应付款 支出的时候借应付职工薪酬贷银行存款。
2022-06-22
你好,不对的,个人负担的用其他应收款或者其他应付款。
2023-10-20
是的,就是那样做账的,思路清晰
2026-01-19
你好,支付工资分录是 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款等科目 其他应收款(个人负担的部分) 个人社保的计提,在计提的工资里面体现啊,你这样处理是不对的 
2022-09-16
你好,不对。 计提工资和社保的时候,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬–工资, 应付职工薪酬–社保 缴纳社保的时候,借:应付职工薪酬–社保,其他应收款—个人负担的社保,贷:银行存款 发放工资的时候,借:应付职工薪酬–工资,贷:银行存款,其他应收款—个人负担的社保
2024-11-29
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×