你好,不用调整的,学员,这个的

老师,12月开给客户一张专用发票。客户说开错型号,需要作废,现在是1月,跨月跨年了,这种需要怎么处理呢?重开的话,能把12月份的收入和1月份的合在一起开吗?
付了供应商一年的商户租金入了预付账款了回票开的是普票后面不要普票,这个月重新开成一整年租金的专票,但是后面几个月闭店了不用交房租要将进项税额转出并且把之前做的账进行调整要怎么做
老师好,21年12月开了普票,已经做了收入报了税,但是后来顾客要专票,22年1月就作废重新开了一样金额的专票,这块收入需要做调整吗?
老师,2022年有张成本发票是普票,但在2023年1月厂商作废重开开了专票,在1月做了进项税金,冲回成本做了未分配利润,汇算2022年年报,这成本要纳税调增吗
有家企业22年12月开了3%专票,23年红冲了,重开了1%的专票,这样22年的收入就有差额了,在账务上要怎么处理呢?还有在税务上要怎么处理,是先改22年第四季度增值税申报表,再改汇算调增收入吗?
老师,小规模,可以开13%的发票吗?
老师,一般纳税人,4月欠增值税100元,然后5月进项10元,销项税50元,然后留抵抵欠4月增值税40元,补缴4月增值税60元,这样怎么做会计分录,4月5月6月分别怎么做会计分录
企业所得税汇算清缴会计分录,计提,缴纳或退税,会计分录怎么写
你好老师新注册的个体户是查账征收在系统调核定征收显示金三流搜索不到相关信息怎么回事怎么操作
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
你好老师,请问非标准件安装开什么类目的发票呀?
郭老师,我们和二手房东签了租房合同,对方给我们也开票了,二手房东是公司,我们要申报房产税吗
老师奶茶店是一般纳税人,税率是按6%还是13%征收增值税呢
财务对生产的管控,如何着手
因为专票缴纳了增值税,所以我补记了 借:以前年度损益调整 贷:应交税费增值税 收入没有做调整 这样处理是不是正确的
这个没有问题的,学员
好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利