你好; 1. 先补做结转分录; 先结转了在去看差异在 哪里; 在调整

老师前几年年底的时候没有结转应交税费。导致每年的税实际上都已经交了,但是现在结转的时候发现。因为进项小于销项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税 就会有余额,现在怎么办呢
请问,收到的进项发票,没收到发票已经抵扣了,没有付款,现在红冲了让对方重新开,我这边做了进项转出,那这笔分录,我直接做了借:应交进项转出,贷方:应交未交增值税,目前做完分录后,应交进项转出余额在借方,还要做结转吗
老师,好,我公司多年之前增值税没有结转,上一任记账公司已经结转过一次,但是还有结余,销项税是100,进项税额(比电子税务局上的金额多)10,转出未交增值税额为150,我啥调账,毕竟已 经是好多年前遗下来的问题了(2002年-2021年)。我想借:应交-增值税(销项)100 主营业务成本-其他 60 贷:应交-增值税(进项)10 应交-转出未交增值税 150 ,可以吗
老师,请问我公司已经好几年没有结转增值税了,现在结转后发现进项税借方多了几千元,但是实际没有多余的进项的,想问下这个多余的进项要怎么做分录消掉?
老师,请问我公司已经好几年没有结转增值税了,现在结转后发现进项税借方多了几千元,但是实际没有多余的进项的,想问下这个多余的进项要怎么做分录消掉?
你好老师,生产企业,金蝶云星辰,用组装单把原材料变成库存商品,原材料为子件。生产出来的库存商品为组件,组件可以为多个吗?
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
结转我这个月已经一笔分录都结转完了,结转完之后发现进项多了,但是实在是年代久远,我试着找是哪笔问题,由于他们一直都没有结转过,所以实在看不出是哪里的问题,所以这种情况要怎么做?
你好; 结转 好; ; 去跟你申报表的进项税和销项税核对; 看是否有差异
实际没有就是申报表没有多余留底进项的意思,申报表我也对过了,没有账上这笔进项的,我想了可能是做账的时候记有进项,但是实际没有认证抵扣,好多年前的遗留问题了,不想一笔一笔查,就算查也不一定查出来,所以账上的这笔进项要怎么做分录消掉
你好; 意思是申报对的; 但是你账上数据 留底了。 你金额有多少差异
是的,申报的是对的,没有任何进项,但是账单有多余的进项,差额有个3千来块
你好 ; 多了3000多 也不小的金额的; 你写情况说明 ; 都结转到未交增值税借方去 ; 你做; 借营业外支出贷 应交税费- 未交增值税
那我借主营业务成本可以吗?
做 借营业外支出贷 应交税费- 未交增值税 ; 别乱做哈
能知道原因吗?为什么有些老师要求借主营业务成本的?
你好; 计入营业外支出是 为了 损失发生的; 如果你不知道原因; 你做主营业务成本 你这样实际是 转到成本去 ; 实际是 把进项税转成本去了