你好; 1. 先补做结转分录; 先结转了在去看差异在 哪里; 在调整

老师,这个月我结转玩增值税了,缴纳了增值税了,实际上进项是没有的了,但是账上应交税费——进项税借方还有余额,已经查不出到底是什么原因还有余额了,可以做到管理费用冲平吗?
老师,这个月我结转玩增值税了,缴纳了增值税了,实际上进项是没有的了,但是账上应交税费——进项税借方还有余额,已经查不出到底是什么原因还有余额了,可以做到管理费用冲平吗?
请问,收到的进项发票,没收到发票已经抵扣了,没有付款,现在红冲了让对方重新开,我这边做了进项转出,那这笔分录,我直接做了借:应交进项转出,贷方:应交未交增值税,目前做完分录后,应交进项转出余额在借方,还要做结转吗
老师,好,我公司多年之前增值税没有结转,上一任记账公司已经结转过一次,但是还有结余,销项税是100,进项税额(比电子税务局上的金额多)10,转出未交增值税额为150,我啥调账,毕竟已 经是好多年前遗下来的问题了(2002年-2021年)。我想借:应交-增值税(销项)100 主营业务成本-其他 60 贷:应交-增值税(进项)10 应交-转出未交增值税 150 ,可以吗
老师,请问我公司已经好几年没有结转增值税了,现在结转后发现进项税借方多了几千元,但是实际没有多余的进项的,想问下这个多余的进项要怎么做分录消掉?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
结转我这个月已经一笔分录都结转完了,结转完之后发现进项多了,但是实在是年代久远,我试着找是哪笔问题,由于他们一直都没有结转过,所以实在看不出是哪里的问题,所以这种情况要怎么做?
你好; 结转 好; ; 去跟你申报表的进项税和销项税核对; 看是否有差异
实际没有就是申报表没有多余留底进项的意思,申报表我也对过了,没有账上这笔进项的,我想了可能是做账的时候记有进项,但是实际没有认证抵扣,好多年前的遗留问题了,不想一笔一笔查,就算查也不一定查出来,所以账上的这笔进项要怎么做分录消掉
你好; 意思是申报对的; 但是你账上数据 留底了。 你金额有多少差异
是的,申报的是对的,没有任何进项,但是账单有多余的进项,差额有个3千来块
你好 ; 多了3000多 也不小的金额的; 你写情况说明 ; 都结转到未交增值税借方去 ; 你做; 借营业外支出贷 应交税费- 未交增值税
那我借主营业务成本可以吗?
做 借营业外支出贷 应交税费- 未交增值税 ; 别乱做哈
能知道原因吗?为什么有些老师要求借主营业务成本的?
你好; 计入营业外支出是 为了 损失发生的; 如果你不知道原因; 你做主营业务成本 你这样实际是 转到成本去 ; 实际是 把进项税转成本去了