你好; 1. 先补做结转分录; 先结转了在去看差异在 哪里; 在调整

老师前几年年底的时候没有结转应交税费。导致每年的税实际上都已经交了,但是现在结转的时候发现。因为进项小于销项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税 就会有余额,现在怎么办呢
请问,收到的进项发票,没收到发票已经抵扣了,没有付款,现在红冲了让对方重新开,我这边做了进项转出,那这笔分录,我直接做了借:应交进项转出,贷方:应交未交增值税,目前做完分录后,应交进项转出余额在借方,还要做结转吗
老师,好,我公司多年之前增值税没有结转,上一任记账公司已经结转过一次,但是还有结余,销项税是100,进项税额(比电子税务局上的金额多)10,转出未交增值税额为150,我啥调账,毕竟已 经是好多年前遗下来的问题了(2002年-2021年)。我想借:应交-增值税(销项)100 主营业务成本-其他 60 贷:应交-增值税(进项)10 应交-转出未交增值税 150 ,可以吗
老师,请问我公司已经好几年没有结转增值税了,现在结转后发现进项税借方多了几千元,但是实际没有多余的进项的,想问下这个多余的进项要怎么做分录消掉?
老师,请问我公司已经好几年没有结转增值税了,现在结转后发现进项税借方多了几千元,但是实际没有多余的进项的,想问下这个多余的进项要怎么做分录消掉?
刘艳红老师,继续回答我的问题
核算门诊部制剂科室的工作量,但his系统中无法区分加工费这块到底是丸还是膏,制剂室提供丸膏工作量与我们通过系统上初估的数据是有差异的,那么在这种情况下应该以什么为准核算制剂室们的工作量?
开出去的发票红冲做账的时候直接按之前的分录做红字就可以是吧!那报税的时候系统会自己生成吗
老师,一般纳税人开5万的普票出去怎么交税?第一次开票这个公司?
亚马逊平台卖家,小规模,申请只免不退。我们出口备案那些都完成了,但是到现在还没有完成报过一单,都是有买单报关。请问下,2025第四季度可以申请免增值税吗?
你好老师有公司内部工作流程吗,发一份给我,谢谢
标的资产怎么确认是否存在?
老师你好,净化水设备的税收分类名称。
员工报销入职体检费具体会计分录怎么做
以前年度代扣社保,多扣了,导致有余额,现在怎么冲平啊,会计分录怎么做?
结转我这个月已经一笔分录都结转完了,结转完之后发现进项多了,但是实在是年代久远,我试着找是哪笔问题,由于他们一直都没有结转过,所以实在看不出是哪里的问题,所以这种情况要怎么做?
你好; 结转 好; ; 去跟你申报表的进项税和销项税核对; 看是否有差异
实际没有就是申报表没有多余留底进项的意思,申报表我也对过了,没有账上这笔进项的,我想了可能是做账的时候记有进项,但是实际没有认证抵扣,好多年前的遗留问题了,不想一笔一笔查,就算查也不一定查出来,所以账上的这笔进项要怎么做分录消掉
你好; 意思是申报对的; 但是你账上数据 留底了。 你金额有多少差异
是的,申报的是对的,没有任何进项,但是账单有多余的进项,差额有个3千来块
你好 ; 多了3000多 也不小的金额的; 你写情况说明 ; 都结转到未交增值税借方去 ; 你做; 借营业外支出贷 应交税费- 未交增值税
那我借主营业务成本可以吗?
做 借营业外支出贷 应交税费- 未交增值税 ; 别乱做哈
能知道原因吗?为什么有些老师要求借主营业务成本的?
你好; 计入营业外支出是 为了 损失发生的; 如果你不知道原因; 你做主营业务成本 你这样实际是 转到成本去 ; 实际是 把进项税转成本去了