你好; 你什么准则的; 好判断; 你 之前收到款没有

老师,小规模公司收到税务局提醒19年的营业收入和增值税收入有差异。自查发现是第四季度收入漏填了8万多,现在就是要去税务局补报,本来是亏损了3万多,现在要是把收入补进去的话就成盈利5万多了,如果去税局更正了19年的年报的话,那20年弥补的亏损也得改吗?这可怎么办啊?
20年被税局查到要补收入,是否在22年账上直接做一笔:借:现金/银行 贷:未分配利润 销项税,修改20年第四季度增值税申报,增加这笔收入,和修改20年年报,增加这笔收入,补交所得税?同时修改21年年报?
老师,我这个月有补报21年收入20万,19年收入60万,已经去税务局补交增值税所得税等所有税,那这笔账该怎么入账
老师,请问我们去年有一笔未开票收入20万,在今年2月开的增值税发票,去年报税时20万收入报到未开票收入的,今年做账和报税应该怎么做
我们有个公司今年税务检查,协调今年补税6万多,补的是19年到22年的,罚款4万多,我们补了21年和我20年的收入,这个收入的账务怎么处理?
第一次接触母子公司的账,A公司是一个集团,控股4个子公司,还有投资一个合营企业占股20%,非关联,现在我想知道编合并报表是在财务软件编还是自己做手工账 税务系统是否要上传合并报表 没有编过
26年2月1日的进项发票能不能抵扣,能抵扣2月前的销账吗
收到失业保险的时候记入营业外收入了,请问所得税年报需要纳税调增吗?
@朴老师,2018年集团划转了100多万的资产,到25年12月才补录,按资产原值调整资本公积,并计提折旧,被审计单位做的账是借;固定资产,贷:资本公积,借:管理费用,贷:累计折旧,这个折旧都提完了,才入账合适吗?应该怎么处理呢?他这样入账的话影响什么呢?
老师,财务管理第6章中,求年金成本时,现金流入不考虑么
为啥电子税务局没登录时显示有蓝字发票开具,登录之后就没有蓝字发票开具这一栏了
老师,请教你个问题,就是上个月我们开的租赁发票增值税率3%开的,但是前天国家税务总局出了文件要按5%开,我现在怎么处理?1月开的,1月30号税务总局出的文件,我能一月正常按开票申报,2月再冲红3%的,在开一张5%的吗
郭老师,我们像亚马逊的佣金,要代申报增值税吗
食堂采购买菜因为取得没有发票 自己在开的普通发票 上的税额可以抵扣吗 在勾选平台上可以勾选抵9个点的税 但是实际不知道可以不可以抵扣
4s店小红书年审怎么记账
小企业会计准则
你好; 你收入也少做了吗? 收入科目少做没有;
少做了,就是收入调整,这两笔收入直接去税务局报了未开票收入
你好; 借 应收账款 贷 利润分配-未分配利润 贷 应交税费-应交增值税 ; 借利润分配-未分配利润 贷 应交税费-应交企业所得税; 借 应交税费-应交增值税;应交税费-应交企业所得税;贷银行存款
还有附加税是不是就是记到税费里面就行
第一笔分录的应交税费-应交增值税后面的三级分录是未交增值税是吗
你好1. 是的; 2. 是的; 自己加明细哈; 我没有写具体明细的; 只是让你了解思路
谢谢老师,很感谢
还有一个问题,这两笔钱我已经确定收不回来了,那还要做在应收账款吗
1. 要做的; 要走坏账的; 2. 不客气