同学你好 升级为一般纳税人之后就不是3%了

不懂提示啥意思,我小规模本季度开的都是百分之一政策下的票含税收入一万元,我可以按100除以1.03算出百分之三正常税率下的不含税收入直接填写增值税主表第10行可以么?还按原来那个税率算可以么?即使我票开的都是百分之一,即使是百分之三也不用缴纳增值税情况下,可以这样按以前那样填写么,否则怎么填写正确呢?
做沙石贸易,对方需要百分之三的发票,作为小规模纳税人第一季度能开出3000万的百分之三发票嘛?在第二季度改为一般纳税人这样可以嘛
老师 你好 我们是二手车经销商 小规模纳税人 我们开二手车交易发票时需要同时开增值税发票,但是我之前不知道,所以第二个季度所有的二手车发票都未开增值税发票,但我现在要报税,只能做无票收入,现在我是要改分录还是重新写一笔分录?
老师,小规模纳税人第一季度开了未开票收入,因为是装修公司,对方都是私人不需要发票,所以申报了未开票收入,那如果后期需要开别的票的话,之前的未开票收入申报需要负数申报吗?第一季度没有超过30万!
老师,小规模纳税人,第二个季度时做账如第一张图,税费因为季度收入没有达到起征点30万计入了营业外收入,并季末结转了利润。但在第四个季度对第二个季度的这张发票进行了红冲(发票开具有错),那第四个季度应该怎么做分录?
老师你好我们是建筑公司,上个月进了一批材料,是按材料做的账,后边公司直接按卖了,下边是我上个月做的凭证,材料直接买点,这怎么弄啊老师
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
老师您好,抵扣的那张票就不能再做成本是不?
进项税额多记了,调整分录,借:管理费用,贷应交税费(进项)吗
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊?以后应该需要分摊的
那我第一季度能开出3000万百分之三的发票吗
同学你好 对的 这个可以的
那如果项目资金涉及2个亿,到对方要求必须是百分之三的增值税发票,那是不是可以多几个小规模企业利用这种方式累计出这个发票数
还有就是全国的工业园区享受简易征收嘛?
同学你好 对的 是这样的
小规模纳税人能开出3000万百分之三的票嘛,税务局那边超过500万会提醒吗
同学你好 这个不会 这个需要你自己统计