您好 没有计入成本科目 不会影响当月成本

老师 公司厂房出租 每月向承租方会收取水电费 然后开出发票 但承租方想让我们少开一部份水电发票给他 这样是否可行? 我这边按实际的水电金额向税务申报纳税(不开票部份就无票申报)
我们是物业公司,代收的电费我们记到其他应付款去了,等给国家电网支付的时候我们就把其他应付款下账了,然后有一张发票是把自己的成本电费和代收的开一张专用发票上了,现在代收的做进项税额转出贷方科目怎么做
老师,请问我们出租的厂房收的电费只是暂收,到时会付给租客,就会挂其他应付款,收到了一定金额后就会付给租客,他们自己去开电费发票,这样我们就当月没发电费发票就没有电费成本,这样会影响当月成本吧
老师,我们是光伏安装企业,就一套账。我们是自发自用,余电上网。就是给一家大型企业发电,开发票,收取电费。余电上了国家电网,也给国家电网开发票,收电费。这样我每月开出去的发票:借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税销项税。本月我们一样还是发电,也发生费用,成本,但是不给这个厂区开票了,(因为连续6个月开出发票,未回款)本月,不开票我现在的账应该怎么做?请老师指点
老师您好 我们是物业公司,然后我们是代收代付的水电费,然后就是水电局会开发票给我们,我们给入进了成本,有些客户 只是打款给我们水电费,我们并没有给他开发票,那这个打款进来的钱 我应该计入什么呢?它算收入吗?我要如何做会计分录呢?
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
公司公户收到一笔过账款,怎么操作不会有税务风险
在合作商买东西但是是个人 这种他找个公司开发票走个帐 有合同 但是业务是真实的 就是发票开的内容和真是不符 这样可以吗
老师今年的盈利可以抵扣以前的年度亏损,这个以前年度的亏损是公司之前所有年度的亏损吗?还是说今年抵扣2021年的,明年抵扣2022年的。
老师,现在财务软件5年4500,这样的费用入什么科目比较好呢
老师,请问,收入小于成本正常吗?
老师,请问一下,我们公司租个人的铲车,按月付租金,这个税怎么交呢?(董孝彬老师)
老师您好, 10月份入库的原材料-面料/辅料,12月份客户承担这些费用,才将钱打过来,我是冲减原材料科目还是冲减生产成本
请问郭老师 在线的吧
支付一年房屋租赁费,现在是不是用预付账款科目?取缔待摊费用科目了?
每月来电费发票时全部计入生产成本-制造费用的
那您出租的厂房收到的电费 是报告在您收到的电费发票金额一起么
是一起,收到电费时借:银行存款 贷:其他应付款 。
等到收了一百万元的电费时就会付给租房,然后当月的电费是他们缴纳,开电费发票也是他们开
那您单位不会收到电费发票?收到的电费发票也是100么?
就是先每个月暂收的电费,然后某个月还给租客的那个入就是他们去交电费,他们会收到电费发票,我们这个月就没有电费发票
每月来电费发票时全部计入生产成本-制造费用的 那您说的来电费发票 是哪里的电费发票?
供电公司开的发票,我可以把租房的电费不计成本,计入其他应收款可以吗,到时在哪个月是租户交电费时,我就做 借:生产成本 贷:其他应收款吧
您收电费的时候 借 银行存款 贷 其他应付款 付出的时候 借 其他应付款 贷 银行存款 代收代付行为 跟自己单位的成本没有关系
现在是我们的发票数量金额包含了代收的电费,计什么科目
收到电费发票的时候 能区分代收的电费金额么
能区分出来
那入账的时候 借 生产成本 自己单位承担的 借 其他应收款 应收 贷 其他应付款
我们是代收到一定金额时就会还给租客,然后他们付包括我们公司的一个月的电费给供电局,当月我们公司就没有付电费就没发票,可以直接做 借:生产成本 贷:其他应收款 应收,这样就平掉了之前挂的账
后期会取得发票么
不会,就是这个月的电费全部是租客付的
这个月的电费全部是租客付的 那就不应该计入生产成本科目啊 只好先计入代收代付科目