您好 没有计入成本科目 不会影响当月成本

老师 公司厂房出租 每月向承租方会收取水电费 然后开出发票 但承租方想让我们少开一部份水电发票给他 这样是否可行? 我这边按实际的水电金额向税务申报纳税(不开票部份就无票申报)
我们是物业公司,代收的电费我们记到其他应付款去了,等给国家电网支付的时候我们就把其他应付款下账了,然后有一张发票是把自己的成本电费和代收的开一张专用发票上了,现在代收的做进项税额转出贷方科目怎么做
老师,请问我们出租的厂房收的电费只是暂收,到时会付给租客,就会挂其他应付款,收到了一定金额后就会付给租客,他们自己去开电费发票,这样我们就当月没发电费发票就没有电费成本,这样会影响当月成本吧
老师,我们是光伏安装企业,就一套账。我们是自发自用,余电上网。就是给一家大型企业发电,开发票,收取电费。余电上了国家电网,也给国家电网开发票,收电费。这样我每月开出去的发票:借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税销项税。本月我们一样还是发电,也发生费用,成本,但是不给这个厂区开票了,(因为连续6个月开出发票,未回款)本月,不开票我现在的账应该怎么做?请老师指点
老师您好 我们是物业公司,然后我们是代收代付的水电费,然后就是水电局会开发票给我们,我们给入进了成本,有些客户 只是打款给我们水电费,我们并没有给他开发票,那这个打款进来的钱 我应该计入什么呢?它算收入吗?我要如何做会计分录呢?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
每月来电费发票时全部计入生产成本-制造费用的
那您出租的厂房收到的电费 是报告在您收到的电费发票金额一起么
是一起,收到电费时借:银行存款 贷:其他应付款 。
等到收了一百万元的电费时就会付给租房,然后当月的电费是他们缴纳,开电费发票也是他们开
那您单位不会收到电费发票?收到的电费发票也是100么?
就是先每个月暂收的电费,然后某个月还给租客的那个入就是他们去交电费,他们会收到电费发票,我们这个月就没有电费发票
每月来电费发票时全部计入生产成本-制造费用的 那您说的来电费发票 是哪里的电费发票?
供电公司开的发票,我可以把租房的电费不计成本,计入其他应收款可以吗,到时在哪个月是租户交电费时,我就做 借:生产成本 贷:其他应收款吧
您收电费的时候 借 银行存款 贷 其他应付款 付出的时候 借 其他应付款 贷 银行存款 代收代付行为 跟自己单位的成本没有关系
现在是我们的发票数量金额包含了代收的电费,计什么科目
收到电费发票的时候 能区分代收的电费金额么
能区分出来
那入账的时候 借 生产成本 自己单位承担的 借 其他应收款 应收 贷 其他应付款
我们是代收到一定金额时就会还给租客,然后他们付包括我们公司的一个月的电费给供电局,当月我们公司就没有付电费就没发票,可以直接做 借:生产成本 贷:其他应收款 应收,这样就平掉了之前挂的账
后期会取得发票么
不会,就是这个月的电费全部是租客付的
这个月的电费全部是租客付的 那就不应该计入生产成本科目啊 只好先计入代收代付科目