咨询
Q

老师,去年11月增值税结转的金额,和今年交税的金额差了2分钱,附加税没问题。增值税我结转的是没问题的,实际交款差额的2分记什么科目?因为跨年了,去年的账已经结了,所以不知道怎么办?小企业会计准则

2022-11-21 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-21 17:22

你好同学,没关系的,直接在今年调整到营业外收入和营业外支出就可以了,不涉及到以前年度损益调整的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好同学,没关系的,直接在今年调整到营业外收入和营业外支出就可以了,不涉及到以前年度损益调整的。
2022-11-21
同学你好 是什么企业会计准则
2022-06-07
你好,这个是失控发票吗?
2024-04-01
本月利润表净利润正好差(调增成本后减掉的那个所得税金额),需要调表。 根据小企业会计准则,企业所得税汇算清缴后的账务调整如下: 1.账面上计提金额大于实际缴纳金额:借:应交税费——应交企业所得税贷:所得税费用 2.账面上计提金额小于实际缴纳金额:借:所得税费用贷:应交税费——应交企业所得税 在经过上述调整后,“所得税费用”直接结转至“本年利润”,不需要再调整以前年度损益。 由于你公司之前账面上留下的预交过的所得税调增后成本本年不能再用了,所以需要结平账户,会计分录为: 借:未分配利润 贷:应交税费——企业所得税 这种情况下,本月利润表中的净利润会受到影响,需要进行相应的调整。具体的调表方法可以根据公司的财务制度和实际情况进行处理。
2024-06-24
你好,补计提即可的,学员
2022-03-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×